你好 借:在途物资——301#材料 30000%2B500*600/(600%2B400) 在途物资——302#材料 8000%2B500*400/(600%2B400) 应交税费—应交增值税(进项税额)3900%2B1040 贷:银行存款30000%2B3900%2B8000%2B1040%2B500

大众工厂为增值税一般纳税人 ,适用税率为13%。2019年9月发生下列经济业务: 1.3日,从永昌工厂购人301#材料600千克,买价30000元,增值税税额3900元;302*材料400千克,买价8000元,增值税税额1040元。共发生运输费500元(含税),取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题,将在专业会计中介绍,下同)。
3日,从水昌工厂购入301材料600千克,买价3000元增值税税额3900元:302材 料400千克,买价8000元,增值税税额1040元。共发生运输费500元(含税)取得增值税普 通发票。款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题 将在专业会计中介绍,下同)
3日,从永昌工厂购入301材料600千克,买价30000元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税税额1040元,共发生运输费500元(含税),去的增值税普通发票?款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,要不考虑增值税问题,将在会计中介绍)
1.3日,从永昌工厂购入301*材料600千克,买价30000元,增值税税额4800元;302*材料400千克,买价8000元,增值税税额1280元。共发生运输费500元,取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料尚未到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题,将在专业会计中介绍,下同)
大众工厂为增税一般纳税人,适用税率为13%。2019年9月发生下列经济业务:1.3日,从永昌工厂购人301#材料千600克,买价30000元,增值税税额3900元;302*材料千400克,买价8000元,增值税税额1040元。共发生运输费500元(含税),取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料尚来到达(运费按材料重量分配,暂不考虑增值税问题,将在专业会计中介绍,下同)。
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗