您好,是的,正常每月月初红字冲回上月月末暂估,当月月末核算未收到发票部分计入暂估
老师晚上好,请问这个月发票未到,这个月暂估成本入账了,是等到发票到了红冲吗,再做一笔正确的发票,还是必须下个月月初红冲?但是下个月发票不到呢?
老师,原材料在实际成本或计划成本下,原材料已经验收入库,但发票未到的分录是。借:原材料贷:应付账款—暂估应付账款,下月初写一样的分录红字冲回是吗,可我们老师教的怎么是把分录颠倒过来再冲回啊?
老师您好,下月初票未到,红字冲销,那要是下下月票还未到,不能再红字冲销,应该再暂估,跟a一样的借贷关系,是这么理解吗?
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
老师您好:当月要计算车间的电费成本,所以月末暂估计入了借:制造费用 贷:其他应付款-暂估 下月初是要把这笔红冲,然后再怎么做分录呢 发票月初已收到并付款
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月