不可以抵扣利润总额 你算出年累计需要交的生产经营所得 可以减去预缴的 借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款

老师,个人独资企业申报个人经营所得税汇算清缴,里面的预交个人经营所得税税款可以税前扣除?产生的税款分别做什么会计分录呢
老师,合伙企业生产经营所得税汇算清缴,(二)不允许扣除的项目金额,第28行个人所得税税款,这里的税款指的是什么呢?
个人独资企业的个人所得税中的经营所得汇算清缴什么时候开始可以做?
老师,个人独资企业生产经营所得缴纳的个人所得税可以税前扣除吗?
个人独资企业经营所得汇算清缴的时候,投资者的工资可以税前扣除吗?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
不低扣的话我这样我当时缴纳做的是借应交税费,所得税,贷银行存款这种情况下利润表里面所得税就有金额了,利润表不变,我在汇算清缴的时候调增就行是吧
你交税根据利润总额 所得税费用不影响利润总额 他影响净利润
那所得税费用不用调增?
不调增 他又没抵扣 他是减去预缴
那我季度没超过30万减免的增值税或者其他营业外收入需要跟主营业务收入合并申报个人经营所得汇算清缴?
是的 需要交所得税
老师,我们报表有大量的营业外支出金额,以前不知道是查账征收以为是核定征收,所以好多没有发票的金额,我在12月做一笔借管理费用贷营业外支出,然后申报报表汇算清缴调增可以?还需要发票?做账也需要发票?调出来的部分后续需要补发票?
可以 你要想抵扣所得税就问他要发票
做账不需要发票 汇算清缴需要
但是汇算清缴的时候也没有发票,发票也要不回来了,这种情况可以调增然后后期也不粘贴发票可以?
你好 可以的 可以的
我要把报表上的营业外支出金额调整没有,放在管理费用里面,然后汇算清缴时调增需要怎么处理,最后12月份做一笔借管理费用贷营业外支出的凭证分录?摘要写什么呢需要,之前没有发票的都计入营业外支出了,现在想转到管理费用
摘要怎么写,需要下设二级科目其他里面?还是直接入管理费用,办公费
为了报表不提现营业外支出金额数据,这样调整凭证分录可以?符合要求?
调增的业务不需要做账 表调增就可以 调整xx账务处理
你这些都是啥业务的
但是,报表上我也不想让他出现,营业外支出金额太大了,账面太不好看了
你好 之前啥业务做到了营业外支出
有法人的工资因为不想申报个税,所以做到营业外支出,还有一些没有发票的白条
调整法人工资 调整xx业务
整体放在管理费用,,办公费不可以?主要我想把营业外支出调整到报表上不显示金额,我需要做那些分录,之前开始做的是借营业外支出,贷银行存款,现在想转到管理费用然后报表本月数不显示营业外支出金额,需要怎么做分录,做那几笔分录
工资的二级科目就是工资 借管理费用贷营业外支出