你好,挂靠方开具发票给被挂靠方,被挂靠方以主营业务成本-分包的形式入账
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师,我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!挂靠方是个人,到底怎么处理?
签合同是以被挂方名义签的,核算也是以被挂方核算,被 挂靠方收取挂靠方的管理费,甲方合同款打到被挂靠方,被挂靠方怎么核算,其实这个钱本来应该给挂靠方的,挂靠方用什么方法把钱提出来呢,分录全部应该是什么样的
老师你好,这个分录怎么做,园林建筑施工单位,我们为挂靠方,甲方为客户 1、比如,我们现在有一笔进度款,流程是,被挂靠方开票给甲方,然后甲方付钱给被挂靠方后 2、被挂靠方扣掉税金,挂靠费后剩余有多少钱, 挂靠方在开成本票给被挂靠方拿剩余的钱 3、然后最后是成本票单位收到被挂靠方钱后,退钱给个人后, 4、个人在退回到公司来
老师 您好 我想请教一个问题 就是24年的固定资产卡片原值 我录错了 账上的金额是对的 现在汇算清缴发现了错误 怎么办啊
收到装修工程进度款未开票的情况分录如何做呢
老师,有2024年企业所得税汇算清缴的纳税申报表模板吗?
23年汇算清缴更改必须要去线下吗?
老师您好,我想问下,比如我们要买一套教具,里面有一千多样东西,总价就五六千块钱,这个开发票,我可以开*教具一套,单价5000元,对吧?
您好,看本月亏损了还是盈利,是看净利润的数据吗
收购发票开了,按照日期一笔做正式入账凭证可以吗?
老师,请问申报个人所得税的详细流程是什么呀,新员工怎么做信息采集呀
总结 1.市内打车费-交通费 2.市外打车费-差旅费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费—差旅费? 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—交通费?
老师,企业在计提城建税时,申报完增值税时候发现差一分钱,现在领导让直接调一下账上的保持和税务局数据一致,我是不是直接在金蝶上账上在原来的分录上将金额改成和税务局一样的就行?
能说具体些吗,比如哪些
请问你们公司是做什么行业的,签订的合同内容是什么呢
建筑行业呀,借别个公司的资质竞标做工程
就比如说你们的合同是建筑安装,合同总额100万,被挂靠单位90万 挂靠单位开100万到业主申请款项,被挂靠单位开90万成本票,给挂靠单位 挂靠单位向业主单位开具发票时分录如下 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 当收到,被挂靠方成本票时 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款/银行存款 挂靠方开具成本发票时分录如下 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)