你好28栏也得填写的

老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
我是纯外贸企业,2月认证的进项名称开错了,3月请厂家冲红重开后,进项重新认证了。现在表二带不出红字认证,蓝字认证都出不来。 我自己手塡数据,帮忙看下,这样申报对不对?
二月的镜像,我是已经认证了,然后报税也报了后面我三月发现那个镜像的名称错了,所以做了红字信息表,请厂家三月开了红字跟篮字的发票给我,然后我重新认证了,所以我现在报商业的税,这个红字信息表是不是要做转出。
税控盘的数据和电子税务局报表数据不一致,报表把上个月红冲的数据没有减去,我可以直接手动修改报表销项数据,按税控盘的销项数据一致吧?!还有上个月发现原来有认证的一张发票开错了,上个月重新开了,这个月申报进项税报表自动带出转去进项税额,我把他重新开给我的发票在认证了,是这样操作吧?
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
好的 谢谢老师
不要进项转出 你退税勾选的没有抵扣
但是老师 去年我做的申报,28栏都没塡 我只塡26栏和35栏
需要填写的 我这边得填写
老师,上个月我申报的时候,这里的26兰,我已经填过这个镜像了,然后我这这个月就已经冲红了做了红字信息表,针对二月的那个镜像,那我现在如果红字转出那里不填不用填的话,那我下面这个26栏里面的数据要包含那个重新开回来的蓝字发票的进项吗。
上月勾选了,这个月就得填写。
我做的是红字信息表,然后给厂家开红字发票,这个红字是系统是默认是不用认证的,它就已经会后台就会读到这个红字的数据,所以就是想问这个要不要做进项转出这个地方要不要填这个数据。
不填写 你信息表选择了已抵扣的吧
是的,老师
不要转出 你应该选择未抵扣
二月的镜像,我是已经认证了,然后报税也报了后面我三月发现那个镜像的名称错了,所以做了红字信息表,请厂家三月开了红字跟篮字的发票给我,然后我重新认证了,所以我现在报商业的税,这个红字信息表是不是要做转出。
不需要转出, 为什么, 因为你们没有做进项抵扣,你是退税勾选。
老师,那我二十六郎那里的数据不是退税勾选的数据不是多了一次5522.12。
是的 多了一次 填写不了负数
这样没问题吗?老师。麻烦了
只能这么做 填写不了负数 就得多写一次
24和27不用塡吗?
24不填写 27自动取数 等于28栏