你好这个是不是先付款,后续才取得发票,没有暂估是不是这种,要是这个不想资产负债表其他应付款,是负数,这个挂其他应收款可以

老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师,你好 这是之前会计做的账,我不是很理解,其他应收款应该是其他应付款吧 我看其他水费,电费做的都是其他应收款
老师,我查之前会计的押金账,看她做了一笔其他应付款借方科目的,那其实就是我们应该要收回来的押金吧?其实全部做其他应收款的话这样会更好找一点是吗?
老师,我看之前会计付了好多产品物料款的,物料款不是应该做费用吗?是波?她做的其他应收款,其他应付款,我都不知道啥意思,做往来那不是跟公司没有关系了?
老师,公司代收的水电费是计入其他应付款还是其他应收款?
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗
先付款和后付款取得发票的区别是?
是的,这个估计是这种情况,你去查下看第一次交易是不是先付款这个
好的,谢谢
好的我先回复别的学员了