你好这个需要交印花税,没有说免印花税

老师你好,请问我们这个季度开了43万的普票,它是免增值税的,请问这个43万要不要交印花税
我们这个季度开了6万的专票,5万的普票,请问只有6万的专票需要交增值税吗?
老师你好,我想问一下,就是小规模公司,开了10万的专票,然后开了43万的普通发票,现在小规模季度不超45,不需要缴纳增值税吧!!!
老师请问小规模每15万,季45万免税政策,是以月为标准,还是三个月季度为标准,情况1,例如1月18万,2月10万,3月15万,全开普票,季度43万不超45万,是不是可以享受免税,情况2,普票43万,如果另外3月开专票1万,累计是44万,只用1万专票交税吧
请问老师小规模第二季度只有五月份开了43万的免税普通发票,申报表是不是填在17栏:本期免税额?
小规模出口免税货物有哪些
收到对方公司退回的预付款,收到的预付账款在现金流量表里面填哪一栏?
老师您好。为什么对方在想给我们公司开发票的时候搜索不到这个名字。
老师,您好,请问下高低点法在实际工作中用得上吗
本月公司生产A.B两种产品,消耗875公斤黄油,生产A 产品6000公斤,B产品1000公斤,A产品含黄油37%,B产品含黄油25%,A产品净重240g ,B产品净重64g,那么本月 A.B产品各消耗多少黄油,怎么求
是那个农民合作社,他的那个账务处理特点是什么呀?都需要注意一些什么?它分红吗?
老师。个体户需要缴纳哪些税种???
你好,请问公司法人(总经理)自己的票,让公司其他人员经办报销,拿来3万的餐费无明细小票,2万住宿,发票开具方是个酒店,从这张发票上看,该业务发生地离公司经营业务发生地很远且毫无关系,他们俩只说是招待餐费宿费,拒不说明具体用于干嘛,我质疑,他们就说业务机密,而且款项已有法人现金结算过了,我极其怀疑这张发票为法人自己个人的支出,但出于企业管理,我既没有确实证据,也无法拒签字,想问老师,他们报销写的招待餐费,宿费,这笔票我在账务上应该如何处理
老师,我查了之前的账,账上其他应收款贷方这43600元是:有20000元的往来款:借银行存款20000/贷往来款其他应收款20000,都有发票,还有23600元的转存:借银行存款23600/贷转存其他应收款23600,这个还款只有300000元:借银行存款300000/贷还款其他应收款300000,没有多余的利息,可这个是贷方为何会有43600在上面
老师,税务局让我单位填写满意度调查,在哪里填写?
老师请问印花税我应该在哪栏填入,是填含税金额还是不含税金额
你好可以参考这个, 湖北省地方税务局关于明确财产行为税若干具体政策问题的通知》(鄂地税发[2010]176号) 五、关于购销合同印花税计税依据的确认问题 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,购销合同的计税依据为合同上载明的“购销金额”。而在实际经济活动中,购销合同中的“购销金额”有的包括增值税税金,有的不包括。对这一问题分两种情况处理: (一)按合同金额计征印花税的情形: 1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
谢谢老师
好的,我先回复别的学员呐。