你们是根据26-次月25做一个月的收入吗 能修改吗 按自然月

老师,我们单位用银行POS机收款,但是都是次日到账的,那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的,实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧,那这个分录要怎么写,还是说不用管 直接按照开票金额做收入
老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,每月收入截止到25号入账,请问26号到30号这几天收到的钱如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗
老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,上个月因为过年提前结账,收入截止到26号入账(不开票),请问27号到31号这几天收到的钱如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗?银行网上对账需要登记企业未达账项吗?
老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,上个月因为过年提前,截止到26号就结账了,请问27号到31号这几天收到的钱(没开票)如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗?网银对账需要体现企业未达账项吗?如果需要做账的话怎么处理呢
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
不能改,有规定
26到30号,这几天会不会有开发票的?
不开发票
那你可以做预收账款里面的。
收到的钱,做银行余额调节表,不做账,这样处理是不是不正确
你好 是的不正确的
老师,还想问下,收到银行的测试费1分钱如何记账
别人给你们的做营业外收入就可以
老师,还想问下,公司按季申报房产税,但因为2季度有纠纷,尚未收到房租收入,如何记账申报,是0申报吗,是否合适
不合适 按所得税收入来说你们需要做收入
如何做收入啊
借应收账款贷主营业务收入应交税费
如果这样做账是不是还要交增值税啊
你好 是的 需要交增值税 无票收入
我们现在的情况是,对方可能会交过来几万块钱,这样的话,如何做账,就是一季度的房租比如10万只能交过来2万,对方说是预缴,不开发票,说都交齐了再开发票,如何处理
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借银行存款贷应收账款 以后开了发票,借应收帐款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借银行存款贷应收账款。
老师,还想问下,就是我们之前收入收到未开票,按未开票收入报的税,后来开票了,账上没有调整,税表上冲的未开票收入,开的发票不入账,做备查了,这样做是否合理
不合理的,你的发票开了,你就得做账,怎么是被查?