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老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,每月收入截止到25号入账,请问26号到30号这几天收到的钱如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗

2021-06-27 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-27 14:22

你们是根据26-次月25做一个月的收入吗 能修改吗 按自然月

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:24

不能改,有规定

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:25

26到30号,这几天会不会有开发票的?

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:26

不开发票

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:26

那你可以做预收账款里面的。

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:27

收到的钱,做银行余额调节表,不做账,这样处理是不是不正确

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:32

你好 是的不正确的

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:33

老师,还想问下,收到银行的测试费1分钱如何记账

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:37

别人给你们的做营业外收入就可以

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:40

老师,还想问下,公司按季申报房产税,但因为2季度有纠纷,尚未收到房租收入,如何记账申报,是0申报吗,是否合适

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:42

不合适 按所得税收入来说你们需要做收入

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:44

如何做收入啊

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:44

借应收账款贷主营业务收入应交税费

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:48

如果这样做账是不是还要交增值税啊

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:53

你好 是的 需要交增值税 无票收入

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快账用户1128 追问 2021-06-27 14:59

我们现在的情况是,对方可能会交过来几万块钱,这样的话,如何做账,就是一季度的房租比如10万只能交过来2万,对方说是预缴,不开发票,说都交齐了再开发票,如何处理

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齐红老师 解答 2021-06-27 15:00

借应收账款贷主营业务收入应交税费 借银行存款贷应收账款 以后开了发票,借应收帐款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借银行存款贷应收账款。

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快账用户1128 追问 2021-06-27 15:05

老师,还想问下,就是我们之前收入收到未开票,按未开票收入报的税,后来开票了,账上没有调整,税表上冲的未开票收入,开的发票不入账,做备查了,这样做是否合理

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齐红老师 解答 2021-06-27 15:07

不合理的,你的发票开了,你就得做账,怎么是被查?

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你们是根据26-次月25做一个月的收入吗 能修改吗 按自然月
2021-06-27
你好 ;    你们结账那么早吗 ?  如果这样要    编制余额调节表的; 你们的余额肯定对不上的 
2022-02-16
你好,是的,如果没跨年的话,可以放到2月1号统一入账
2022-02-18
你好,嗯嗯,是的呢,,都是按照25号的呢,成本没事
2021-06-02
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