你们是根据26-次月25做一个月的收入吗 能修改吗 按自然月
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
不能改,有规定
26到30号,这几天会不会有开发票的?
不开发票
那你可以做预收账款里面的。
收到的钱,做银行余额调节表,不做账,这样处理是不是不正确
你好 是的不正确的
老师,还想问下,收到银行的测试费1分钱如何记账
别人给你们的做营业外收入就可以
老师,还想问下,公司按季申报房产税,但因为2季度有纠纷,尚未收到房租收入,如何记账申报,是0申报吗,是否合适
不合适 按所得税收入来说你们需要做收入
如何做收入啊
借应收账款贷主营业务收入应交税费
如果这样做账是不是还要交增值税啊
你好 是的 需要交增值税 无票收入
我们现在的情况是,对方可能会交过来几万块钱,这样的话,如何做账,就是一季度的房租比如10万只能交过来2万,对方说是预缴,不开发票,说都交齐了再开发票,如何处理
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借银行存款贷应收账款 以后开了发票,借应收帐款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借银行存款贷应收账款。
老师,还想问下,就是我们之前收入收到未开票,按未开票收入报的税,后来开票了,账上没有调整,税表上冲的未开票收入,开的发票不入账,做备查了,这样做是否合理
不合理的,你的发票开了,你就得做账,怎么是被查?