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一个母公司和三个子公司的5月份应收应付往来账如下,在做合并报表时麻烦老师告诉怎么加减调整这些数据,有公式吗?

一个母公司和三个子公司的5月份应收应付往来账如下,在做合并报表时麻烦老师告诉怎么加减调整这些数据,有公式吗?
2021-06-27 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 13:49

你好,学员,你这个图片字看不清楚啊,可以大致描述往来余额情况吗

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快账用户8468 追问 2021-06-28 14:52

母公司与子公司1抵消分录后应收账款是-24290.8,子公司2与子公司3抵消分录后子公司3应付账款是-7120、子公司3与母公司抵消分录后其他应付款是-600,余额情况是这样的,具体我不知道怎么表达了。

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:53

这个抵消后为什么有余额,还是说余额是非关联方的

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快账用户8468 追问 2021-06-28 14:55

是公司之间往来账核对不平产生的余额

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:58

那抵消的前提是往来对清楚才行的

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快账用户8468 追问 2021-06-28 15:00

那现在做合并资产负债表只合并已经抵消的数字吗?

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齐红老师 解答 2021-06-28 15:01

合并的顺序是先合并个别报表加和,然后做抵消分录过度

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你好,学员,你这个图片字看不清楚啊,可以大致描述往来余额情况吗
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