您好学员,我理解这个月实际还是使用到了加计抵减是吧?因为你说销项税额小于进项税额加加计抵减。 例如销项税是8,进项税是7.8,加计抵减0.78,本次使用加计抵减0.2 那这种情况在此月缴纳增值税的时候做分录 借:应交税费-未交增值税 0.2 贷:其他收益 0.2

我公司是一般纳税人,适用加计抵减10%的政策,本月我们抵减前的进项大于销项,所以应纳税额等于0,所以本月的加计抵减额不需要用于抵扣,全部结转至下个月,请问本月的加计抵减额需要账务处理吗
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我公司是一般纳税人,适用加计抵减10%的政策,本月我们抵减前的进项大于销项,所以应纳税额等于0,所以本月的加计抵减额不需要用于抵扣,全部结转至下个月,请问这样的情况本月需要计提加计抵减额吗?
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次月要确认加计抵减也就是其他收益0.2的