你好,请把题目完整发过来

一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
2、位于市区的甲化妆品公司为增值税一般纳税人,2019年5月发生以下经济业务:(1)用生产成本为70000元的350盒A型高档化妆品换取原材料,约定按A型高档化妆品当月销售平均不含税价格250元/盒进行结算,双方互开增值税专用发票。(2)将A型高档化妆品6000盒与外购的丝绸中国结组成成套化妆品6000套,销售给某商场,每套不含税售价360元,丝绸中国结的成本为35元/只。(3)从国外进口一批高档化妆品香粉,关税完税价格为60000元,取得海关完税凭证当月已向税务机关申请并通过认证。当月将其中的80%用于连续生产高档化妆品。(4)本月附带为一个影视制作公司生产上妆油5000盒,不含税售价为60元/盒,本月全部交付。(5)本期从小规模纳税人企业购进酒精一吨,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明不含税价款为70000元。(6)本期自某药材基地购进一批中药材根茎用于生产化妆品,收购凭证注明价款150000元,支付运费18000元,取得增值税普通发票。(7)本期取得电费和水费专用发票,注明税额分别为25800元和19800元。本期职工食堂和浴室还用水、电各占本期购进比例的15%。(8)出售外购的办公楼一栋,取得含税销售收入360000元,该办公楼系2011年购买,购买时支付买价120000元,相关税费6000元;该公司选择按简易计税方法计税。(9)购进一处仓库,取得的增值税专用发票注明的增值税税额为560000元。其他相关资料:高档化妆品的成本利润率为5%,关税税率假定为6%,本期专用发票均通过认证,A型高档化妆品当期最高不含税价格295元/盒,高档化妆品消费税税率为15%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,计算该化妆品公司当期实际缴纳的增值税和消费税,并详细地写清楚每笔经济业务增值税和消费税处理的政策依据。
业务1销项税额350*250*13%=11375 进项税额是11375 消费税是350*250*15%=13125
业务2销项税6000*360*13%= 消费税是6000*360*15%=324000
业务3可以抵扣进项税额 60000*1.06/(1-15%)*13%=9727.06
业务4销项税额60*5000*13%=39000 消费税60*5000*15%=45000
业务5可以抵扣进项税额是70000*3%=2100
业务6可以抵扣进项税额150000*10%=15000
业务7可以抵扣进项 (25800+19800)13%*85%=5038.8
业务8销项税额的计算 360000/1.05*5%=17145.86
业务9可以抵扣进项税额560000
业务8不用减去支付的买价款和税费吗
业务3还是不太明白,
8不需要,因为是简易计税额的
先计算组成计税价格呀
那不需要交消费税吗
缴纳的消费税计入成本了
业务3还是有点懵,老师能具体解析给我听吗
缴纳消费税直接计入成本不需要单独列式
老师,那业务1为什么不是按A型化妆品当期最高不含税价格295来计算
是的但是题目没有说最高计税价格呀
题目不是最后说了吗
我才看到,因为题目很长,都没看到最后