您好同学,规范的做账是不同的经济业务最好分开写,您开的写在一张凭证上是不是因为归集的是个科目?也许她是为了方便节约时间。管理费用是要写在借方,如果是冲销也应该是借方负数冲销。做会计的话学会记账再学会报税。
老师您好,我看我们代账会计把不同的经济业务做在一张凭证上面,而且报销时管理费用写在了贷方,管理费用属于损益类科目,左损有益,有费用不是应该在借方吗?还有我想了解下,做会计是先记账还是先报税,一个顺序是怎样的,我买了实操还没有来得及去学习,想先了解下,谢谢老师解答下!
老师,我正在学习我们会计学堂的商贸实操课,账本填列的问题有一点不太明白,在学习群里讨论还是没有出结果,想请教一下就是,我们在登记账簿的时候,账簿余额栏的借或贷,是根据账户的余额方向填列的吗?增加在哪方余额就在哪方,例如资产类借减贷增,余额在借方,权益类借减贷增,余额在贷方,这个逻辑对吗?然后我的问题是:本年利润科目发生借方余额:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余额是亏损,所以我用红字登在了账本上,借减贷增,贷余41547.00(红色笔登的),后来又觉得不太对,就问了同学答案不一,有同学说是在余额栏填“借”方余额,41574.00。我把3种填列方式放下图片里,求教老师。谢谢!
老师你好,我们这边有笔款是21年的,对方欠我们的款,但是现在不认账了对方,我要怎么把这笔款消掉。 您好,做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时,借:坏账准备,贷:应收账款-公司名称;2、坏账发生,结转坏账准备时,借:资产减值损失,贷:坏账准备; 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录,先计提,再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀,这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目,不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你说的这样的 好的.谢谢
老师,我单位2022年3月购买固定资产,当时直接计入管理费用了,现在想把这部分调整到固定资产,涉及账务调整:借:负数管理费用,借固定资产;从2022.4月到至今漏计提的折旧怎么处理,还是我只计提当前月份,这个有点搞不明白;(借:管理费-折旧费,贷计提折旧)还有调整2022年账属于跨年度调账,涉及以前年度损益,以上请您给梳理一下思路、和会计分录,谢谢
老师您好, 我刚刚承包一家新成立的小规模企业的外账,接下来我是否需要? 1,首先是要购买财务软件,然后建账。 2,要不企业所对应的所有进销存以及所涉及的各项成本和费用都要在财务软件中做记账凭证账务处理。 3,并且每个季度编制财务报表再申报纳税吗。 麻烦老师指导一下,因我只是考了初级会计证及看了实操课程,没有实际操作经验,万分感谢
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
好的,我改天再系统的看下她做的帐,又不懂的再来请教,我感觉做会计真不是一个简单的事凡事都要小心,一个环节出错了都很麻烦,有时候我看她做的凭证上都只有贷方金额,没有借方余额,他也是买的软件做账,之前的会计就专业些,现在这个会计她没有总分类账和明细分类账,只有三栏式帐,而且申报表也没有打印出来!
嗯,是的,要学习就要系统专业些才对!做好才能为企业提供更好的服务才能让自己更加优秀。加油!