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销售商品原本应该收到20000,但实际收到15000,差额计入哪个科目

2021-06-29 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-29 10:25

您好同学,借:库存商品 应交税费 -进项 贷:应收账款15000 借:银行存款15000 贷:应收账款15000 差额还在应收账款里

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快账用户4316 追问 2021-06-29 10:26

老师,是销售商品收到银行存款

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快账用户4316 追问 2021-06-29 10:26

不是购买商品,是销售

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齐红老师 解答 2021-06-29 10:30

好的,刚打错了 刚刚那个分录是购买商品,上边的应收全部要改成应付。 如果销售商品。那是挂应收的 。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销  收到时:借:银行存款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2021-06-29 10:30

好的,刚打错了 刚刚那个分录是购买商品,上边的应收全部要改成应付。 如果销售商品。那是挂应收的 。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销  收到时:借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户4316 追问 2021-06-29 10:31

我知道,如果说本来销售商品要收到2000,但实际收到1500的银行存款,那那个差额怎么计呢

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快账用户4316 追问 2021-06-29 10:31

就是只收到一部分,却没有完全收回

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齐红老师 解答 2021-06-29 10:33

哦,您的意思是那个差额5000是已经收不回来了吗?

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快账用户4316 追问 2021-06-29 10:33

可以收回来的,但是还没有收到

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快账用户4316 追问 2021-06-29 10:34

那是不是计入应收账款

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齐红老师 解答 2021-06-29 10:35

当然是的。可以收回来还没有收回来的计入应收账款

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2024-11-23
如果你单位为职工上保险了,帐务处理如下: 1、发生工伤事故后,向职工垫付医药费: 借:其他应收款--保险公司或社保 贷:现金(或银行存款) 2、保险公司或社保赔付公司垫付的药费时(如果全额赔付): 借:银行存款或现金 贷:其他应收款--保险公司或社保 3、如果不是全额赔付: 借:银行存款 管理费用或应付福利费(公司负担部分) 贷:其他应收款--保险公司或社保
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2023-09-14
借受托代销商品 贷受托代销商品款6 借银行存款 贷受托代销商品6 销项6*13% 借受托代销商品款6 进项6*13% 贷应付帐款 借应付帐款 贷银行存款 其他业务收入4 销项4*6%
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