借销售费用贷应付职工薪酬
老师您好,请问上个月给员工做了提成预提,10万元,这个月提成下来总计是234600元,预提少了,这会计分录该怎么做呢
老师,你好,我平时这个月计提下月工资都是实际支付,下个月做账的时候都平了,但是这个月绩效少了,应该怎样做会计分录呢?冲回上月计提的,再补计提?
老师,9月份工资计提了64212.3元,包括个税31.94元,9月份工资是10月15号发工资,我10月13号从公户交了31.94元的个税,这个交了31.94的个税会计分录怎么做呢?下图成负数了。
老师您好 请问我上个月计提运输费10万,这个月发票回来是11万,怎么做分录呢?
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
税局备案企业会计准则,做账是不是也一定要用企业会计准则,前会计用小企业会计准则做的账
固定资产清理,会计分录怎么做
法人实缴,可以用现金存入吗?
老师,如果存在往年账库存很大,需要调账要怎么调,之前开票和库存存在不一致的情况,太阳能热水器行业
24年第四季度季报财报没有重分类,应付账款为负数,当时直接按小微申报了。现在打算汇算清缴,发现如果重分类不符合小微,那是汇算按重分类的申报还是四季度季报也得改按重分类的申报?
押金转为租金,会计分录怎么做
老师你好!农业企业收到政府款项100万,用于农业购买无碍化处理设备,怎么记账!
老师汇算清缴5月20号做完会引起风险吗
老师进项发票为什么要打印两份
请问开发票是会计的工作还是出纳的工作
不用冲红吗老师
你好,计提的少了,需要补上的。
怎么补啊老师
这需要收费用贷,应付职工薪酬234600减去100000
那就是借应付职工薪酬(减10万),贷销售费用,对吗老师
你好,你的愤怒做错了应该计提234600,结果你只计提了10万,是不是少了做了你是不是应该补上?
那是上个月预估提的10万,然后这个月实际提成是23万
你好,那不就是少计提了吗?应该补上的。
那10万不要做,只需要做十三万四千六就可以啊。
好的知道了老公谢谢了
不用客气,工作愉快。