你好,五月份借管理费用,进项贷,其他应付款。

5月支付的银行手续费用,6月银行才把发票拿过来进行抵扣,这种情况下怎么进行账务处理呢?
5月认证了专用发票,但是6月才提交报销单进行付款,这种情况要怎么进行账务处理呢?
在12.30提交了费用报销,但是还没打款,在提供的原始凭证中还差发票,供应商要2022年1月才开发票,这种怎么办,怎么账务处理
发票是9月份开的。在10月份才入账,但是9 月份进行了抵扣,这种情况要怎么处理
老师,请教一下,员工报销的差旅费,有专票,但是进项上月认证了(可能只认证未做账务处理),但本月才报销,这个账怎么做呢
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
六月份借其他应付款贷银行存款。
但是单据6月才给我
那你认证了,你得做账吧。
好的,我知道了,谢谢
不用客气,工作愉快。