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老师,我去年有一个供应商开了12000的发票,已全部入了费用。去年实际支付他的款项是7500,挂了应付4500。今年由于某种情况,应付的4500不用付款了。这个我应该怎么做帐

2021-06-30 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-30 15:40

你好这个不需要付款做借应付账款4500 贷营业外收入4500

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相关问题讨论
你好这个不需要付款做借应付账款4500 贷营业外收入4500
2021-06-30
你好 之前这个钱抵扣了企业所得税的吗
2020-12-11
你好,根据你的描述,调整的分录是 借:应付账款—之前入账某某公司 贷:应付账款—需要调整入账公司 金额就是之前入账某某公司错误入账的金额 
2021-03-14
你好,剩余多少?借其他应付款贷营业外收入做多少?
2022-08-12
你好,之前分录是怎么处理的
2020-12-04
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