同学你好 这个可以的哦

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年12月发生以下经济业务:(1)5日,向乙公司销售A产品200件,每件售价150元,A产品的单位成本100元,已计提存货跌价准备10元/件。由于是批量销售,给予乙公司10%的商业折扣当日向乙公司交付A产品,并开具增值税专用发票,收到的款项存入银行。(2)8日,以预收货款方式向丙公司销售B产品500件,每件售价90元,B产品的单位成本50元。在签订合同时,收到了60%的货款(3)12日,向丙公司交付B产品,并开具增值税专用发票,当日收到丙企业支付的剩余货款及增值税额(4)15日,以现金支付广告费1000元。(5)20日,接受丁公司捐赠现金5000元。要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录。
我们是一般纳税人,生产研发光伏组件,参加光伏组件广交会补贴了1000元。当地商务局让开发票,可以开吗
我们给商务局开局了一张发票,明细是 广州国际贸易展销会光伏组件参会费,请问这个是应税服务吗?按照6个点开具吗?我们是做光伏组件研发生产销售的一般纳税人,当地商务局给了1000块钱广州展览会的补贴,要求开发票,不知道怎么操作。
老师你好,请问一下我们是太阳能光伏行业,公司买了一批太阳能组件装在屋顶上发电,每个月开票给人家收取电费,这一批太阳能组件应该确认为库存商品还是固定资产呢?每个月收取的电费应该这样做吗?(借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
某制造企业(增值税一般纳税人)是国家重点扶持的高新技术企业,其2021年度的生产经营情况如下:1当年销售货物实现主营业务收入7600万元,对应成本为6000万元,其他业务收入2200万元,对应成本为1200万元,税金及附加科目共列支400万元。财务费用180万元,投资收益1800万元,营业外收入1200万元。2当年发生管理费用1100万元,其中含新产品研究开发费用500万元、业务招待费90万元。3当年发生销售费用2000万元,其中含广告费1400万元。4当年以年利率6%向母公司借款3000万元,支付利息180万元计入财务费用,金融机构同期同类贷款利率为5%。母公司对其权益性投资金额为1000万元。5投资收益,其中取得国债利息收入200万元、铁路总公司发行的铁路债券利息收入400万元。6全年计入成本、费用的实发合理工资总额1500万元,实际发生职工福利费215万元,职工教育经费25万元,以前年度结转让至本年职工教育经费扣除额为5万元;拨缴工会经费30万元。7当年发生营业外支出共计800万元,其中含通过县政府用于目标脱贫地区的扶贫捐款200万元,并取得合法票据。8当年可以弥补以前年度亏损60万元。要求:根据上述资料,计算2021年该企业应纳企业所得税额
老师,我们公司每月按时申报个税4800,但是工资不按时发,有时一笔发放好几个月的工资(比如:一笔发放1-5个月的工资24000元),这样会涉及要交个税吗?
公司购买办公楼怎么做账
固定资产今年新暂估入账,发票只进来一部分,明年如果需要调整固定资产的原值,今年已计提的折旧怎么调整呢
印花税滞纳金分录怎么写,最规范
郭老师,广告文化事业费,一个月是多少税额
老师业务招待费的进项税额不能抵扣吗
请教老师 公司帮朋友 代收代付 外运费 外运公司发票开给我公司 票到我司付款 然后 朋友将款 转我公司还款 这个有后遗症吗
老师,请问一下我们的外账是财务公司在做,我只是在系统里面去查看发票做登记,怎么我看到在报残疾人就业保障金申报表的时候,经办人财务公司写我的名字,需要叫财务公司改过来吗
老师好,即征即退业务,业务发生最迟多久可以申请退税
转让实验室收入200万,实验室是租赁的,没有产权,转让的是装修和设备,这个怎么开票呢?
发票明细,就写光伏物件广交会财政补贴吗
嗯 这样写就可以的哦
那需要缴纳增值税吗?几个点
要的 一般纳税人就是13%
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
申报增值税的时候填写在服务一栏吗
13%是货物 6%才是服务的
那我这个按照视同销售报?
嗯 因为你开发票了 开票看你们经营范围