同学你好,你们的设备是只放置在别人屋顶上,所有权还是你们的对吗?
老师你好,请问一下我们是太阳能光伏行业,公司买了一批太阳能组件装在屋顶上发电,每个月开票给人家收取电费,这一批太阳能组件应该确认为库存商品还是固定资产呢?每个月收取的电费应该这样做吗?(借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
A化妆品厂是增值税一般纳税人,2023年5月检查部门对该企业进行检查,发现2021年有几笔业务税务处理存在问题。(1)2021年3月为庆祝“三·八”节,给全厂120名女工人发放自产的化妆品,每人一套。该批化妆品每套成本价为200元,对外不含税售价为350元。企业账务处理如下:借:应付职工薪酬27120贷:库存商品24000应交税费-应交增值税(销)3120借:税金及附加3600贷:应交税费-应交消费税3600(2)2021年6月收到高档化妆品包装物押金3390元,约定包装物在2个月后归还。8月份该包装物并未归还,8月份企业将收取的包装物押金做如下处理:借:其他应付款3390贷:资本公积3390(3)2021年10月对外销售一批高档化妆品,取得不含税销售额5000元,其成本为2000元,未开具发票,企业账务处理如下:借:银行存款5650贷:库存商品5650该企业适用的增值税税率13%,消费税税率15%,企业所得税税率25
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一你好,月饼是外购的,不是我们的主要业务,这也计入库存商品吗?
你好,请问电子口岸登录不上,该怎么处理
一般户的作用,可以发到工资吗
老师,您好 就是支付房租的时候,房租发票已经收到了,为什么不直接去费用呢 还要过一下其他应收款 这是为什么呢 不理解
老师,中级财管第六章投资管理里内含收益率≥要求的报酬率,要求的报酬率是资本成本么?
在办公场所进行装修时自行购进的防盗门,隔断门,防盗窗记入固定资产吗?
老师,请问去年开出的一张发票不需要的,当时忘记红冲了,现在来红冲,是要调增以前年度损益,还是在今年做一笔负数,影响今年损益呢?
老师实际利率=(1加名义利率)✖(1+通胀利率)-1吗?知道了 是除以,老师这个还有个是乘以 这个两个怎么区分?
老师账上暂估有多少哪里看呀
假设支付环保治理费20W,扣除其中的工程电费1w,对方开票开的是20W的专票,请问这个做账怎么做?勾选抵扣的时候怎么办?
你好老师,税务的滞纳金会计分录记到那个科目
所有权是我们的
那作为固定资产的,然后提折旧,收电费的分录正确
那确认收入对应的结转成本应该怎么结转,借:其他业务成本,贷什么呢?
同学你好,累计折旧呀
固定资产的耗损就是你的成本