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老师,我公司是一般纳税人,那怎么填增值税纳税申报表,附表③呢? 你看我截图的,去年10月份申报的表,如下

老师,我公司是一般纳税人,那怎么填增值税纳税申报表,附表③呢?
你看我截图的,去年10月份申报的表,如下
2021-07-01 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 10:14

你好,开的是建筑服务的吗?

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快账用户8593 追问 2021-07-01 10:19

是的,开的是安装服务 9的税率,

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齐红老师 解答 2021-07-01 10:21

他在第一列填写,可以的。

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快账用户8593 追问 2021-07-01 10:39

那个扣除项目是啥意思,我不用填写是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 10:40

你好,这个是差额扣除的,一般计税的没法差额扣除,不用填写。

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快账用户8593 追问 2021-07-01 10:51

好的,多谢老师,

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齐红老师 解答 2021-07-01 10:53

不用客气,工作愉快。

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你好,开的是建筑服务的吗?
2021-07-01
增值税综合服务平台的发票都勾选抵扣了吗?就是一最后一步的申报的申请统计的,那有三个勾,你都是绿色了吗?
2021-01-14
你好 原来有进项就要填写附表,没有填写进项现在填写就可以 
2021-08-10
你好,在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具增值税专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2021-01-12
你好;    一般纳税人的本年累计不包括小规模的部分数据的   
2023-02-24
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