你好这个没有生产成本,你们技术服务收入话,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本,贷劳务成本,借劳务成本,贷应付职工薪酬 这样

老师,请问生产成本和主营业务成本是什么区别?主营业务成本包括原材料,工资和各项费用等,生产成本也包括直接材料,直接人工,制造费用,生产成本最后结转到主营业务成本里吗?怎么区分
老师,请问下技术服务费人工怎么结转生产成本和主营业务成本分录呢
老师,我们开了一张技术服务费发票,总价一万,先开50%也就是5000元,成本3500元的工资,是主营业务,想问一下成本该怎么结转,怎么写分录
老师你好,公司主营业务是提供研发服务,技术服务,请问提供服务怎么去结转相应的成本?都需要结转哪些成本?
老师,生产加工型企业,开出的技术服务费发票,怎么做分录,月末怎么结转成本呢
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
临时工的工资要从公户发吗,要申报个税吗
老师:分公司法人是挂户的人, 分公司是25年9月末成立的,25年个税我就每月报3000元(报的这个法人) 26年我还是报法人,金额3000元是不是行?但是我提交申报时个税体统提示“未填写3险1金”这个用理它吗
出售产品呢?怎么做账务处理
借应收 贷主营业务收入-产品,贷应交增值税,结转成本借主营业务成本,贷库存商品,
劳务成本的余额方向是借方吧?出售产品会涉及第三方加工,还有人工、快递费
是的,领用原材料,借生产成本-材料,贷原材料,这个发生机物料消耗,借制造费用 贷其他应付款,这个生产人工工资,借生产成本-人工,贷应付职工薪酬 工资 ,月末完工做借生产成本-产品 ,贷生产成本-人工 生产成本-材料,制造费用 , 这个入库,借库存商品 贷生产成本-产品 。,销售结转成本,借主营业务成本,贷库存商品 运输做借销售费用运输费,贷银行等
这样做有没有问题,购买的是几个商品,测试、组装成产品,生产成本的工资应该贷计应付职工薪酬吗?
不是这个销售费用转过来,这个销售不需要转,。不是车间工资不需要转过来
那工资的分录怎么做成本,怎么计提工资?销售费用直接结转主营业务成本是吧
老师,麻烦看下是这样吗
不是,销售费用不需要再结转了,到主营业务成本,车间工资直接计提借生产成本,贷应付职工薪酬,不是你管理费用转过来
好的,谢谢老师,我知道了
好的我先回复别的学员了