你好 那你现在是有老板临时转了备用金进来的话。 可以这样来处理报负债表处理 。 利润表0报
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师 我们公司没有任何经营 今天下午我零申报的时候资产负债表一直显示 余额不能为0 你在忙 我在会计问上老师和我说货币资金填写1000 其他应付款写成1000 其他的都不用管可以吗[愉快]
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
老师好,我们公司8月刚成立,注册资金10万元,认缴,还没有实缴,成立到现在没有收入,只有注册公司时支出了一笔注册费用600元,就做了一张凭证,借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600,现在资产负债表上资产总额是-600,申报企业所得税时,资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢?我填0说不能小于0,但是目前资产总额确实是-600
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
什么是买单报关? 什么是1039报关?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
不转的话不行是吗,还有别的解决办法吗,资产负债表这样填写,那利润表和现金流量表是不是也都要修改
老师 这是我按照一个老师指导写的 我感觉写错了 但是有生成报表了 麻烦你帮我看一下有问题吗 要去税局改一下吗
你好 是的。 不然你就是0报财报的话。 有的地方税务局 0报 会 有风险的。
还有这两张
你好 你是新公司。 你利润表是写0 报就行了。 你只有这笔业务 不在利润表体现。 你流量表 要体现
那现金流这个表需要修改是吗
你好 流量表 你做一笔 : 计入 经营活动里面 收到与 其他经营有关现金 栏次 写1000
那这个修改要去税务局吗,老师。现在就是老板往里面转1000元,流量表修改一下,其他的税一样都是写0就可以了吗
你好1. 是的 是的 。 是的 利润表 0报的。 其他两个表 要写数据
要去税务局修改吗
你好 之前报错了 就得去 税务局大厅改
老师 如果我去税务局重新修改这张表 除了填写1000还有别的办法吗
你好 是的。 你 本身就是1000的发生金额 。必须要去改 哈
修改的话是吧所有表都归零重新写吗 这样的话我这个表还有没有别的办法不让期末余额为0
你好 你就改你 需要修改的表格。 你利润表 是对的。 你 流量表要改下; 你 负债表看下 报对了就不改
修改以后还没找到在哪填
你好 去税务局那边去改 。 你之前 流量表是0报的。 现在你经营活动里面 要写在收到与经营有关的现金里面去写金额
指导的我这样写
你好 你上面不是 一开始说的 做的 货币资金是1000 你其他应付款写1000吗 。 怎么又变成了实收资本了 和其他应收款了 。 你实收资本要实缴才行 。 不能去挂其他应收款;