是的,就是这个意思的

老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
我想咨询下,5月份账做完了报表也出了,6月份做账的话单独做账和出报表是吗?7月份季报财务报表是把4+5+6月份财务报表相同科目的数据加起来一起填财务报表吗?
季报财务报表的报送,问一下利润表是把十月十一月和十二月的数字加起来填在本期金额那一列,那资产负债表就直接按12月份报表上的数据填上去就可以了吧?
老师,你好请问下,我年度汇算时因调了一些账,导致年度财务报表的资产负债表有些变化,财务报表的年报和去年12月份的季报表不一致,需要修改吗?另外我今年3月份的季报期初数也是调账前的财务数据,需要进行更正申报吗?
老师,1、3月份银行实际已经缴纳税金,就已经申报财务报表,凭证没有做出来,我可以在4月份做账吗?分录怎么写? 2、财务报表纳税申报是跟凭证放在一起归档吗?还是用一个档案盒单独存档
老师您好,我们是购买方,销售方开具了专票给我们,发票开错了,但是我们把抵扣联弄不见了,现在发票需要红冲,请问可以红冲吗?
老师,老板的卡公司用来收款,实缴注册资金时候 就用这张卡转款到公司账户,请问这个实收资本怎么做账
老师,有一同事在网上买了酒,报销是国补的,好像不能开公司发票,开的发票是个人抬头的,这种要怎么报销?
老师 我公司是深圳建筑公司,在东莞有项目,上个月开出的发票有误当天就提交了红字发票确认单,但今天我登录税局发现没有开出红字发票,然后我今天开出来了,请问这种情况要预缴吗?
老师,公司发工资特别不及时,所以平时就按计提说报了个税,现在想调整按实发报,但这样就是本月没有发放,收入为0,但缴了社保,这个怎么申报好,我本来是社保个人部分填写了,收入没填,通不过
小规模只能开3点的专用票吗?
个人给对方公司开发票,购买方填写谁信息?
要是3件商品,1件是0元,开具专票的时候如果不做折扣直接在备注栏备注0元商品为附带赠品 有什么问题?
宇称不守恒是谁最先提出来的?
老师我的出口退税数据自检提示《出口货物收汇情况表》中出口货物报关单/代理出口货物证明的出口退(免)税销售额折人民币与出口明细表中美元离岸价折算的人民币金额超过合理区间。但是查看了一下出口明细表离岸金额也没错呢,是哪有问题呀
那五月份是亏损,6月份做账不用管5月份亏损的金额吗?
做账是做账,利润是累计的