你好 包工包料装修开建筑服务,装饰服务发票 税率是 9
#提问#老师,我们公司是做中央空调设备销售和安装的公司,最近我们签订了一份专业分包合同,这应该属于施工合同,对方也要求我全部开9个点的反发票,这么操作合规吗?实际上这个合同里含了很多设备和材料的,人工不超过30%,但是对方为了简单,就只要9个点
老师,我公司与设计单位签订的总额为36万得设计合同,对方已给开具发票33万,我公司已付款33万,余款3万中因对方设计问题给我方造成损失,我公司想在余款3中扣除1.5万,对方同意扣除1.5万,但只给我方开具1.5万得专票,扣款的1.5万不给开具,我方想要全额3万的发票请问合理吗?
请问老师我方装修跟对方签订,空调设备80万,人工费42万,一起合同总价122万全包,对方要给我分开票吗?要怎么开票最合理!
老师好,我公司准备开一家餐厅,装修施工合同额160万,今年已付50%,80万,剩余款明年分批次结清,请问我怎么记账?已付的80万要求对方今年开具发票给我还是明年统一开具?
你好老师,帮对方代发工资分录怎么做,具体情况如下,我公司跟对方签了一个物流装卸合同,对方给我付款我开装卸费发票给对方,但是有这样一个情况,我们开的装卸费1万元,对方会付5万元过来,剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做,合法吗。
企业所得税,资产5,000万以下,可以享受小微企业优惠政策。指的是营业执照上注册资本?还是资产负债表里面的资产合计数?如果超出资产5,000万,要如何减资呢?
本公司小规模纳税人 商铺出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含税收入116550.05 增值税 5827.75 增值税(增值税是在3月份收到预付款租赁借 银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费——增值税) 小规模纳税人季度未达起征点5827.75 借:应交增值税 贷:营业外收入——增值税免税收入5827.75 老师我这样写对不?
老师进项税额转出,本年:借库存 10000贷应交税费—应交增值税(进项税额转出)10000上年度已结转成本:借利润分配—未分配利润5000贷应交增值税—(进项税额转出) 转出进项税:借应交增值税(进项税额转出)15000贷应交税—未交增值税15000 我们这是因为本月出口了设备,有免税要把所有进项税抵扣完,那结转到应交税—未交增值税15000,还需不需要交税?要怎么处理?
小规模纳税人纳税申报流程中的抄,具体怎么汇总上传?
21年22年的工资当时已经申报了,24年才发放,做24年汇算21年22年工资要调减吗
7月7日申报了财务报表和企业所得税,7月10日进行更改,然后在税务局的 我的查询里财务报表申报查询 录入日期还是7日的时间和数据,老师为什么
A公司报价单是200元。B公司报价是400元。c公司报价是700元。这样算是规律性报价吗?
畅捷通财务软件固定资产卡片录入后,我是自己填写的分录,不是生成的固定资产购入分录有什么影响吗
老师,销售部写了一张费用报销单,上面写的是货车加油的油钱 价税合计一共是880元,发票是普通发票不能抵 这个怎么记账?
原材料发委外加工,没有发票,对方是个人的,没有办法开票,怎么记账?
他不是建筑公司,是销售货物公司
销售商品包安装 是按销售商品13开发票,这是混合销售
他说人工和空调设备分开开可以吗?
这种情况还可以开工程票吗?
你好 那就合同分开写才可以开