少收回来的0.03就计入营业外支出
老师您好!建筑劳务公司一般纳税人,有一笔业务合同总金额是500万元,已开票含税价100万元,已收款90万元,还有10万元是付款方(发包方)为我公司代发这项目上的人工费,请问老师这笔业务如何处理呢?谢谢!
老师,你好,比如我开的发票合同总价是100.02元,但对方只是转了100元,已经是这个项目结算款了,0.02元发票差额款,应该怎么做账务处理?
和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
老师您好,我们公司是咨询服务公司,目前签了合同,收了部分预付款,但是发票还没开给对方,该怎么做账务处理?虽然发票没开,但是已经产生人工成本了,该怎么记账,需要结转成本吗? 后期发票开了账务处理怎么做? 谢谢
您好老师,我们单位接了一个业务,我们又转包出去了,比方说这个业务10万我们暂时只收到5万元,并且开了发票,但是转包出去6万元我们全部已付款,并收到发票该怎么做账合适?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
好的,谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评