你好 你的分录是正确的!

老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
汪老师,我今年6月做分录补提去年的附加税是借以前年度损益调整6000,贷应交税费城建,教育,地附加(共6000),借未分配利润6000,贷以前年度损益调整6000 吗
老师,请教一下 2022年2月多申报并多缴纳了附加税7000元 现在才发现,然后缴纳1-3月份附加税时直接抵免 应该怎么做分录呢? 借:应交税费——城建税 ——教育费附加 ——地方教育费附加 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调 贷:利润分配——未分配利润 老师,是这样做分录吗?
老师您好,通过“以前年度损益调整”,资产负债表和利润表勾稽关系不平,不平的差额就是“以前年度损益调整”的金额,请问如果处理?我的分录如下:借:以前年度损益调整 6000 贷:应交税费--应交所得税 6000 借:利润分配--未分配利润 6000 贷:以前年度损益调整 6000
老师调整以前年度23年没有计提附加税现在调整这样做对吗 借以前年度损益调整 贷 应交税费—城市建设维护税 应交税费—教育附加税 应交税费—地方教育费附加税 借利润分配—未分配利润 贷以前年度损益调整
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
老师,是我去年12月份的时候。附加税共计6000,忘记计提了,今年6月份我才发现,今年6月份补提是做上面的分录吗?
是的!就是你描述的分录!
今年6月份反结账到去年12月份补记了一份未开票收入,今年6月缴纳增值税和滞纳金,交增值税和滞纳金是做分录借应交税费-应增值税-销项税额,借营业外支出贷银行存款吗?
是的! 你的分录是正确的!
谢谢老师!
不客气 如果帮到你 请打五星好评
老师,好的
不客气 如果帮到你 请打五星好评