您好 借 管理费用-咨询费44554.46/3=14851.49 借 待摊费用44554.46-14851.49=29702.97 借 应交税费-应交增值税-进项税额445.54 贷 其他应付款 45000 借 其他应付款15000 贷 银行存款15000
老师好,咨询一个建筑挂靠开票问题,一个公司挂靠我们公司,取得工程款50万元,假如税费交5万元,挂靠方打给我们,挂靠方需要开50万元的发票后,我们把钱打给他,如果税款由我公司垫付,他们给提供45万得发票我们给他们打款45万,这样理解对吗
老师,我们是建筑行业,然后项目挂靠到其他单位,对方收到的农民工专户工资款,但是这个款我们是有开票给对方的,然后对方直接发工资,没有走我们这边过,是不是我们多开了票?
老师您好,我们是房开公司 挂靠开建筑项目,然后这个资料咨询费 对方给我们开发票 但是开了一个季度的,这个月只付了一个月的15000 怎么做账呢?
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师咨询一下,我们这是一共挂靠的项目,我给发包方开具了13%的发票,乙方给我开具了9%的发票,这个税差最好怎么解决呢
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?