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老师咨询一下,我们这是一共挂靠的项目,我给发包方开具了13%的发票,乙方给我开具了9%的发票,这个税差最好怎么解决呢

2023-02-07 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 15:42

同学你好 你们要交税的哦

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快账用户3472 追问 2023-02-07 15:44

是的,这个税差由乙方补给我们

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快账用户3472 追问 2023-02-07 15:45

税差以什么方式补给我们最合适

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齐红老师 解答 2023-02-07 15:53

同学你好 银行打款就可以了

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快账用户3472 追问 2023-02-07 15:56

以什么名目打款

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齐红老师 解答 2023-02-07 16:05

同学你好 就是收入 还是项目款

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同学你好 你们要交税的哦
2023-02-07
同学,你好 什么内容的发票
2024-07-16
您好 借 管理费用-咨询费44554.46/3=14851.49 借 待摊费用44554.46-14851.49=29702.97 借 应交税费-应交增值税-进项税额445.54 贷 其他应付款 45000 借 其他应付款15000 贷 银行存款15000
2021-07-04
那你们收到发票计入成本就可以了
2023-06-20
你好,可以的呢,没事的呢
2021-11-22
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