同学您好, 您想调到哪里 啊

老师你好,我是新接的一家公司的账,然后这个公司做的税务迁移,迁移后来后报税的时候显示货币资金里有期初余额,但是这笔钱应该在之前就花没了。我们领导说让我用这笔钱买固定资产,让我预估了一下公司里边的固定资产,找人开发票,发票开回来再冲期初余额。老师我想问一下这样合理合法吗
老师,我们公司邀请设计公司给我们设计一个工程,设计公司设计出来,建筑工程费用是1200 万,设备费用是1500 万,他提出他的设计费要按2700 万进行计算。但现在我发现这1500万设备费,并不是用于工程建设的设备购买,而是工程建好后,用于成产线、设备等固定资产的购买。那现在这1500万,算不算在他的设计费里面去
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
老师,我们去年付了一笔费用200多万,当时我们领导不让走费用,她让冲固定资产,我没冲固定资产,我走在建工程里面了,现在我用什么办法把这笔钱从在建工程里调出来呢
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
看我今年交了多少税,查银行存款和现金支付了多少税金可以吗?所得税税负录高怎么办
老师,劳务派遣开的差额征税发票,与劳务费票有什么区别
老师,刚成立的一个工程机械设备租赁公司,可不可以把我以前购买的挖机放在公司的账下做固定资产并计提折旧?
应付账款在借方和贷方分别表示什么意思,借方是我多付给对方款和对方欠我方票,贷方是我欠对方款或者
集团收取的管理费开什么发票
老师手工账记总账本的时候,应交税费 成了负数,这个怎么正常吗,怎么成负数了呢
哪边能看到,今年交了多少税
老师,我们现在收到专管员通知,有以下疑点,库存异常隐匿收入,毛利率异常,未开票收入占比过低,销售单价异常,我该提供什么资料呢老师,情况说明要怎么写,我们公司都是正常经营的
老师你好,我公司补缴了一笔24年度的企业所得税,我怎么做账务处理?能直接借未分配利润,贷银行存款吗?
建筑服务和6%相关的有哪些是符合能开的?
正常应该走费用,现在我也不知道调哪里
同学您好, 您这个要通过以前年度收益调整科目了
怎么个具体调整法能说下吗老师
要进去年的费用的话,借以前年度损益调整贷在建工程 借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整,
老师对报税有没有影响
同学您好, 去年的所得税税额更正申报
老师,我们是免企业所得税和增值税的
但是这个正常进的成本费用的,还是需要更正的或者那您就记入今年的成本费用里面
进今年费用就直接从里调出来走费用,不用做以前年度损益调整了吧
您好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在