同学你好: 1:这个0说率是针对国际运输来讲,这里的0税率是针对运输公司来讲的。(甲公司专门做国际运输的,把货物从美国运到中国来,这个运输公司要收取运费,这个运费是0税率) 2;:同学讲的进口是针对船上货物的购买方来讲哦 还有疑惑继续和老师沟通哦,

题目: 某汽车企业系增值税一般纳税人,2019年4月发生如下业务: (I)从境外进口一批小汽车,共计20辆,每辆关税完税价格20万元;企业按规定已缴纳进口环节的各项税金,并取得完税凭证; (2)当月在境内销售自产小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算)。 (3)当月购进生产材料,取得增值税专用发票上注明的价款为8000万元,税款1040万元;专用发票当期通过税务机关的审核认证。为购进材料支付运费,取得运输公司开具的增值税专用发票注明价款200万元。 已知:关税税率为20%,消费税税率为9%,进口环节增值税税率13%,运输服务增值税税率为9%。 要求:根据上述资料,分析回答下列小题。 1.该企业当期境内销售环节应缴纳的消费税是( )万元。 A1377.96 B1329.53 C1381.59 D1350 参考答案: 境内销售环节应缴纳的消费税=[15000+351/(1+13%)]*9%=1377.96 疑问: 题目上不是说不含税收入15000万元吗,为什么答案做了增值税的价税分离?
老师在境外载运旅客或货物入境不是属于进口环节吗?为什么零税率呢?
老师您好,有个事没搞明白:国外中介介绍客户租我们的船,我们付给国外中介佣金,这为什么需要代扣代缴增值税呢?境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外的应税服务不是不用缴纳增值税吗?介绍客户的劳务服务不是都在境外吗?不属于这个条例吗
老师你好,能解释下以下知识点吗?是不是美国驻入在中国境内的大使馆,国外的大使在中国境内购买货物或服务,他们取得的进项国家给他免税并退税,还是什么个逻辑关系呢
在境外载运旅客或者货物入境,为什么这个运输服务适用零税率,这其实相当于进口服务,为什么不交增值税
老师!正常工资薪金申报,个人所得税减免事项应该选择哪一项
老师您好,公司现在是小规模,准备升一般纳税人,可以先开通银行公户嘛
郭老师,我们做一手,二手机台销售,这种开票大类是什么,比如冲压机,全新和二手税率是多少
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
老师,这个第六项自来水厂开给物业公司3%的征收率,物业公司向业主销售的是9%的税率,为什么他的税负多了呢?那9%的税率不是也是业主身上收的吗?收的多不是自然也交的多吗?那既然都是从业主身上扣的,不管是9%还是3%对物业公司有什么关系呢?
同学你好 1:是的开9%,这个增值税也是从业主手中收取的,所以增值税最终都会转嫁到最终消费者的身上。和物业公司确实没有关系。
老师为什么会说如果按9%计算销项就税负就大呢?不是等于收的也多吗?
税负=应纳税额/收入(老师单纯的讲的是税负的概念) 销项的税率大,应纳税额就会大一些对吧,但是其实最终都是消费者承担了
明白了谢谢老师,给老师五星好评
好的同学,继续加油哦