借银行存款9800 贷主营业务收入9702.97 应交税费应交增值税97.03
公司是小规模纳税的农村合作社,免税~开具普票是玉米,在申报增值税纳税申报表时填收入时在其他免税销售额后跳出来本期免税额的数据,想请问下老师后期怎么弄?
开出普通发票9800,未税价9702.97 税率1%,税额97.03,申报增值税申报表时系统自动跳出免税销售额9702.97 免税额291.09,这确认收入时怎么做分录?
显示:增值税减免税申报明细表显示本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计为*2%。这是什么意思
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
票表 减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%,请确认填写是否正确。 老师这个不通过要怎么处理,增值税纳税申报表
购买的雨衣,安全手套,还有其他的,合计一万多,但是数量二三十多套,凭证怎么做?
老师,本期的工程收入只有A项目。请问月末结转成本时,除了结转A项目的成本,可不可以结转B项目的成本。B项目第3季度都没有对外开一张票,要以结转吗?如果不结转就盈利交税了。
老师,我9月开票,10月红冲后重新开,9月需要入账缴纳增值税
收到预付款发票如何做账
找朴老师,挂账五年前,应付账款贷方,一直没付款,调账到营业外收入分录对吗?
老师,我们是电商,然后要透视上个月的销售表,但是因为我要销售表每个月我都要加入几个内容,固有的透视表怎么能够重新选定透视内容呢
支付给员工的生育津贴,怎么做分录
老板出差的住宿费发票开的是专用发票,税额可以抵扣吧
老师,有一个小规模,没有经营,个税每个月给法人申报了100的工资,扣除了5000的生存金,但是他在其他公司有发工资正常申报,那这个小规模的该怎么调整
季度财报的应付账款负数申报会有什么问题吗
季末不满45万,免税,又要做什么分录
借应交税费应交增值税97.03 贷营业外收入
那这个291.09呢?
忽略不需要做这个的