你好 1. 契税 印花和登记费 计入固定资产去 ; 物业费做管理费用 ; 借固定资产 贷应付账款 借应付账款贷银行存款 ; 借管理费用-物业费贷其他应付款

小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
公司购买个人住房,房款次月支付。契税,印花税,登记费 ,物业费由员工垫付 ,会计分录应该怎么做?借贷各是什么?麻烦详细写分录
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,这样做有问题吗?后续还需要做什么会计分录吗?还是就这样做就行了???详细看一下指导回复一下哈,谢谢
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一你好,月饼是外购的,不是我们的主要业务,这也计入库存商品吗?
老师,小规模公司,我们公司是搞培训的,顾人员过来授课,对方给我公司开授课费的发票,但是我们要帮对方代扣代缴个税,请问一下,比如授课费含税发票32000元,咨按不含税金额申报缴纳个税5300元,请问一下老师,收到32000和缴纳个税怎么做会计分录?分录1→借:主营业务成本32000贷:银行32000分录2→借:应交税费-个税5300贷:银行5300但是这样做,应交税费会一直挂账5300,怎么做才会平应交税费-个税这个科目。麻烦老师会计分录详细指导一下,谢谢你的分录不对,收到发票时:借:主营业务成本-授课费32000贷:应付账款-授课老师32000代扣代缴个税时:借:应付账款-授课老师5300贷:应交税费-应交个人所得税5300缴纳个税时借:应交税费交个人所得税5300贷:银行5300支付剩余款项给授课老师。追问:老师,只能通过应付账款核算吗?能不能用其他应付款核算?
老师,一般纳税人开回来一张:保费(汽车保费),可以进项抵扣吗?
老师,抖音平台的订单1月已完成,但平台2月初才结算,那对应的平台服务费,我是计提在1月还是计提在2月?
请问老师,一般代账公司,三百一个月的都帮公司做哪些东西?
老师,公司和个人签了一份设计服务协议,每月支付费用3000元。合同约定个人自己自行缴纳相关税费、公司无代扣代缴义务。请问公司这里是不是不需要申报个税了?
老师,您好,本来是没有年终奖的,然后老板昨天说要给他自己发年终奖,那我把这个年终奖就计入2026年里面,就计提到1月份工资里面,这样可以吗。
老师请问:25年员工和公司借了个1万元的备用金,到25年底了,还没拿票来冲账、也没把钱还回来,在26年1月份时,开了一张普票回来说冲25年的备用金,一月份收到的这发票如何做分录
老师 当月计提工资后面附什么原始凭证,次月实际发放附的是工资表+银行回单?
生产制造企业,生产工人的工资计入直接人工-人员工资,还是生产成本-直接人工科目?
老师,现在开加工费怎么开票?大类这开什么?名称还写加工费行吗
老师,公司开业宴席花了5000元应该放在开办费吧
公司购买的是员工的个人住房,怎么能是应付账款呢?
麻烦老师重新讲解一下
你好 1. 你上面不是说 房款是次月支付了。 现在房子交付给你了。 你就要做 固定资产去。 贷方没有付款是不是挂应付账款去