你好,有增值税需要缴纳的情况下,结转增值税,缴纳增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,请问下图片我计提跟缴纳增值税的分录做的对吗?月末转出未交增值税有余额,怎么处理?
老师,你好,我本月计提增值税的会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样记分录吧,这样的话应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方一直有余额啊
老师,请问下计提缴纳增值税分录,转出未交增值税有余额是哪笔分录出错了吗?
老师,我上个月结转增值税做错了,是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉,重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
公司购买了15万的原材料,现在用了,但是发票由于那个供应商变更已经要不回来进项,要怎么做账啊
老师,我想问下劳务派遣开的差额税票,税率是从5个点降到3个点了么
请问老师,法人的股权变更为自然人张三,那这个公司的法人也是张三了吗?原法人与这个公司没有任何关系了?
老师,餐饮个体户租的房子,水电这些发票怎么才能用呢
240天备考注会3门,顺带中级可行不?
老师你好,压铸机配件计入什么科目?比如变频器1台、油滤3桶、油分芯3只、空滤3只等
老师 实收资本的余额 贷方是负数 是什么情况啊 一般是正数啊
老师,用银行承兑付款怎么记银行日记账呢
报关单出口日期是12月,进项发票供应商无法在今年开具回来,出口发票怎么处理呢,贸易公司,没有实际的库存管理,平常我都是先入后出原则,等进项发票回来,我在开具出口发票,现在要跨年了,出口发票跨年开具是否影响出口退税,或者是否影响账务,账务怎么做账
出口日期要晚于申报日期,出口日期出来了,基本海关数据才能有吗?12底发货预计货物1月十号才到达,出口数据要1月出来吗