你好,没有收入招待费就不能做任何扣除

企业汇算清缴时业务招待费只能扣除发生额的60%还不能超过营业收入的千分之五,超过多少会被税务局容易查到
请问老师,业务招待费汇算清缴只能申报60%,不超过收入的0.5%. 请问没有收入怎么办,那招待费能申报多少
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢?答过的老师请不要再答了, 谢谢
老师,业务招待费超过收入0.5%了,是超过部分汇算清缴调增吗,比如60%是85000,收入*0.5%是35000,取较小者是只能扣除35000吗实际发生10万的话,调增10-3.5=6.5万吗
老师好,23年账上有业务招待费支出,财务软件导出的利润表有业务招待费数额显示,报的企业所得税申报表没有把业务招待费金额列上去,业务招待费按照发生额60%税前扣除,不超营业收入万分之五,后者符合。23年汇算清缴也没有纳税调增,业务招待费三万多。这样问题大吗老师
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
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老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?