之前分录是怎么做的?

老师,我上个月交了半年的物业管理费,没有取得发票,只有收票,发票这个月才能拿到,请问这个账务怎么处理
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
请问老师,公司现在要税务注销,账上预付了25年的物业费,没有收到发票,请问这个账务和税务怎么处理呀
公司收到银行结汇的金额怎么做账 ? 研发费用的占比是收入的多少?
抖音商家支付给我的保证金入什么科目
公司有兼职人员,只买社保,不发工资,会计分录怎么处理?
请问老师,找人带办的营业执照,公司合伙人也没实际出这个注册资金,现在公司章程上这样体现注册资金,时间怎么是2030年,假如分别股东a和b,请问怎么会计处理?这个200万是俩个股东必须给财务的货币资金而非其他投资对吧?账务处理是借-现金或银存200万, 贷实收资本-股本200万,对吗?不理解的是为什营业执照上是2030年?是可以分期至2030年必须出资完毕吗?求老师答复,谢谢
股权0元转让需要缴纳印花税吗
请问一下老师就是收到一张票200多的维修费相当于是工地上的无人机的维修费可以做成办公费用吗?
老师,企业所得税申报,第一列填1-9月应付职工薪酬一级科目余额吗?二列是填实际发放工资金额吗
个人独资企业:现金交易,没有开出发票,3季度实现销售9000.购材料7400\'均没开票,材料,收货只有送货单,然后我这成本这7400能够在利润表里扣减成本栏金额吗?即9000-7400=1600利润
老师,A老板那块地没有证,当时搭厂房就是购买铁皮,雇工人搭的,有注册营业执照一般纳税人生产加工,现在经营不善,营业执照法人转给B老板,租给B老板,B老板是法人。A老板也没有营业执照,也不是法人,A老板也要做账?若A老板营业执照注册,这种情况账务如何处理?
这里写的没有申报的,8月份个人所得就是个人经营所得吗?然后个人薪金就是个人工资,在个人扣缴系统里面,没有扣缴到的意思吗?
还没做,这个月不是要做上个月的账了吗?
借管理费用,贷银行存款。
现在只有收据是这么做,发票到了怎么做呢
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
老师,您能讲具体些吗?
你好,借其他应付款贷管理费用,这个不明白吗?
这个是只有收据没有发票时的对吗
你好,不是的,这个是红冲收据的分录。
管理费用在贷方了,没有再借方
老师,你帮我看一下我理解的可对,未到票时 摘要:暂估物业费 借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。
收到票时红冲暂估凭证,再根据发票填一张凭证
是的,可以这么做的。
老师,根据发票填的凭证分录为:摘要:公司租房物业费借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。对吗?
你好,你支付了两次啊。
没有啊,不是先把暂估的红冲了重新填了一张吗?
那你红冲的分录呢,没有写啊。
老师,我也可以先做往来借:预付账款贷:银行存款 到票时 借管理费用贷:预付账款可以吗
这个好像简单些
好是的,可以这么做的,也可以这么做。
老师,我还付了一个半年的房租,性质也是差不多,也是先提供收据,后期补上发票
请问账务处理怎么做?
借预付账款贷银行存款到期的时候,按月分摊借管理费用贷预付账款发票,到了借预付账款贷管理费用借管理费用贷预付账款。