之前分录是怎么做的?

老师,我上个月交了半年的物业管理费,没有取得发票,只有收票,发票这个月才能拿到,请问这个账务怎么处理
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
请问老师,公司现在要税务注销,账上预付了25年的物业费,没有收到发票,请问这个账务和税务怎么处理呀
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
我自己是工厂,有厂房实体制造业,我租出去部分给了客户,每个月供电公司给我开票,我会给我的客户来,因为我开的金额比供电公司高,我包含了一些铜线材的损耗,那我开票系统提示已经超额我收到的电费发票,我如何处理
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
还没做,这个月不是要做上个月的账了吗?
借管理费用,贷银行存款。
现在只有收据是这么做,发票到了怎么做呢
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
老师,您能讲具体些吗?
你好,借其他应付款贷管理费用,这个不明白吗?
这个是只有收据没有发票时的对吗
你好,不是的,这个是红冲收据的分录。
管理费用在贷方了,没有再借方
老师,你帮我看一下我理解的可对,未到票时 摘要:暂估物业费 借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。
收到票时红冲暂估凭证,再根据发票填一张凭证
是的,可以这么做的。
老师,根据发票填的凭证分录为:摘要:公司租房物业费借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。对吗?
你好,你支付了两次啊。
没有啊,不是先把暂估的红冲了重新填了一张吗?
那你红冲的分录呢,没有写啊。
老师,我也可以先做往来借:预付账款贷:银行存款 到票时 借管理费用贷:预付账款可以吗
这个好像简单些
好是的,可以这么做的,也可以这么做。
老师,我还付了一个半年的房租,性质也是差不多,也是先提供收据,后期补上发票
请问账务处理怎么做?
借预付账款贷银行存款到期的时候,按月分摊借管理费用贷预付账款发票,到了借预付账款贷管理费用借管理费用贷预付账款。