之前分录是怎么做的?
老师,我上个月交了半年的物业管理费,没有取得发票,只有收票,发票这个月才能拿到,请问这个账务怎么处理
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
还没做,这个月不是要做上个月的账了吗?
借管理费用,贷银行存款。
现在只有收据是这么做,发票到了怎么做呢
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
老师,您能讲具体些吗?
你好,借其他应付款贷管理费用,这个不明白吗?
这个是只有收据没有发票时的对吗
你好,不是的,这个是红冲收据的分录。
管理费用在贷方了,没有再借方
老师,你帮我看一下我理解的可对,未到票时 摘要:暂估物业费 借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。
收到票时红冲暂估凭证,再根据发票填一张凭证
是的,可以这么做的。
老师,根据发票填的凭证分录为:摘要:公司租房物业费借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。对吗?
你好,你支付了两次啊。
没有啊,不是先把暂估的红冲了重新填了一张吗?
那你红冲的分录呢,没有写啊。
老师,我也可以先做往来借:预付账款贷:银行存款 到票时 借管理费用贷:预付账款可以吗
这个好像简单些
好是的,可以这么做的,也可以这么做。
老师,我还付了一个半年的房租,性质也是差不多,也是先提供收据,后期补上发票
请问账务处理怎么做?
借预付账款贷银行存款到期的时候,按月分摊借管理费用贷预付账款发票,到了借预付账款贷管理费用借管理费用贷预付账款。