你好了 把完工的部分转到库存商品 没有完工的还在生产成本里挂着
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
工业会计会计分录,我们已经做完了到月底儿现在我开始要结转了,借这个生产成本直接材料,因为我们家这个企业是比较简单的借这个生产成本直接材料带这个原材料,你说我们这个原材料的就是说这个月是不是要把他这个余额儿。给结转为零啊?
老师我们是有建筑资质的小规模纳税人,承接了一个学校改建的一个工程,工期3个月,材料都是先拿货的,现已完成,在审计结账中,现在我们付了一部分材料款,处于公司规模不大,其他业务比较简单,这个材料会计分录能不能我直接借:主营业务成本-合同成本 贷:银行存款能这样做吗?
你好 老师,我们公司年底销售原材料钢带边角料,这边角料对于我企业来说就是废料,生产时直接消耗已记入生产成本了,已经分配在各个半成品中了,现在出售的收入我把它直接记入营业外收入可以吗,开票我就直接开废品收入
老师我去年暂估了5.8万的原材料,原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录?前面写的 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借:生产成本-直接材料 贷:原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录?我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
老师 我们公司是销售产品的公司 找了个临时工拆除设备,公户给人家转3000块钱工资,真实的业务,没有发票,做成工资薪金所得 在自然人扣缴端按工资申报可以吗?
收到应付商户延迟清算款,怎么做账?
你好,老师,老板用个人卡买了车怎么做分录,但是这个卡也还在公司户用着
老师,公司员工个税申报汇算,养老保险,医疗保险,其他单位给交了,怎么扣除费用,是所交单位给直接填报不能改了,还是自己再重新按规定个人承担比例填报
老师,请问一下退税一般需要些什么资料
员工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板让员工在A名下发工资,于是出了注意,A和B两个公司签到一个提成合同.请问对吗?不合规的话,需要怎么操作?员工不想在A公司
老师你好,给客户送的化妆品可以报销吗,如果做招待费可不可以,需要对方提供什么
老师您好,我们公司现在代买其他公司12人的社保,这些个人承担部分到时候会转进来,我现在想请教下就是我这些人是一个个挂其他应收款,还是整体挂一笔其他应收款老师,
您好,外贸出口企业,办理出口退税,导入的四票信息,数据自检出来的信息有三票提示存在错误类疑点,疑点对象为外贸企业出口退税进账明细申报表,疑点代码A0215,疑点内容,申报莫发票无电子信息,应不予受理。但是我们的第一张发票都没有问题。这和我们第一次退税有关吗?
老师!餐费不管是管理费用还是销售费用只要明细是招待费汇算清缴时都要重算对吗?
我计提完儿领完材料以后我要产品入库,借这个库存商品,带这个生产成本直接材料和直接人工,你说这个直接材料儿这个数儿是我倒推成本的直接材料儿的数儿吗?
生产成本不是倒推的。 是领用原材料和发生人工费时就计算出来数据的。