您好 6月按照收到的发票正常做账务处理就可以了
我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息,当月要做进项转出,可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ,而是在7月份开给我了,导致我6月要缴纳好多税,请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
老师,因公司刚成立,上个月没做账,想把发生的账务都放到本月做。但是为了在申报系统财务报表不填零,就填了两笔数字。本月进行调整,请问我应该在本月怎么进行账务调整?
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
6月份进项税发票开错了,但是我本月已经结账了,不想在调账了,因为报表都出来了,说是下个月把进项税转出就行,怎么做账
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
从代账公司手里接来了账目,我用财务软件录入了各科目期末余额作为五月期初数据。还需要做什么
改了年度,需要改最后一季度的报表吗?利润总额没有变动,资产总额变动了,就是改了预收预付负数
老师好、工商年报中的资产总额是填注册资本吗?辛苦老师教一下!谢谢
老师,刚成立的新公司 有哪些要办理?税务登记?...
与固定资产有关的经济利益预期消耗方式发生重大改变的,应当调整折旧。 老师,请问这句话怎么理解?
老板卖空调的,个人收了很多款,未开发票,导致现在有很多账上有很多库存,被税务盯到了,现在要把个人收的这些款整理出来申报,会涉及到交什么税, 以及涉及到什么问题呢
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
我把6月份发票包括抵扣联都退给对方了,但是六月份不想调整,7月份怎么处理,
请问6月份分录怎么写的
正常做的进项税,勾选发票发现开错了
可以把六月份分录写一下么 给您写对应分录
借,管理费用,进项税。贷应付账款
借,管理费用 借方红字 贷 进项税转出 贷方蓝字 贷 应付账款 贷方红字