您好 6月按照收到的发票正常做账务处理就可以了
我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息,当月要做进项转出,可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ,而是在7月份开给我了,导致我6月要缴纳好多税,请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
老师,因公司刚成立,上个月没做账,想把发生的账务都放到本月做。但是为了在申报系统财务报表不填零,就填了两笔数字。本月进行调整,请问我应该在本月怎么进行账务调整?
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
6月份进项税发票开错了,但是我本月已经结账了,不想在调账了,因为报表都出来了,说是下个月把进项税转出就行,怎么做账
厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表,进项转出是负数-40000给我们,然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额,然后纳税申报了,但是6月底厂家发票没开出来,但是这笔进项转出钱我已经缴纳了,然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表,然后对方开发票出来,那6月已经做进项转出的这个钱交了,现在怎弄?
电子发票开好发过来是PDF文件的,还需要发去到公司邮箱吗
同一家公司,开票抬头不一样,可以吗?转款公司一定要和抬头一样吗?
请问公司融资租赁 租入固定资产36期,公司用了60期摊销,比租入多两年时间折旧,现在只使用了10期公司倒闭了,设备被回收了,折旧跟付款金额差额这部分怎么做账清理掉呀。
请问老师,雇佣临时工,也不能申报个税,怎么能合理税前扣除呢
如果主营业务成本大于主营业务收入会怎样
老师,您好!我公司前几个月的个税申报在本月有更正,请问前期已多缴的个税如何申请退回?在电子税务局还是个税系统,申请需要附加资料吗?
老师,如果领导业务有点不行,怎么把她弄走,可以这样做吗
老师,期初库存和商品进销差价知道,本期购进实际成本也知道,期末也是,购进的时候商品进销差价都是暂估,想知道真实差价率,是不是收入-本期购进的实际成本,得出的毛利。这个毛利就是购进商品时暂估的差价?
对社保缴纳时间有什么法律要求
甲企业2021年1月1日,从二级市场购入某公司债券价款1020000(含已到付息期但未付息期但未付息期20000元)交易费用10000元,债券面值 1000000元,剩余年限2年,票面利率4%,每半年付息。2021年1月8日,收到利 息20000元。2021年6月30日,债券公允价值1150000元(不含息)。2021年7元8日,收到半年利息。2021年12月31日,债券公允价值1100000元(不含息)。2022年1月8日,收到利息20000元。2022年3月3日,出售债券1180000元(合第一季度利息10000元) (1)2021年1月1日,购入债券 (2)2021年1月8日,收到利息 (3)2021年6月30日,计提利息 (4)2021年6月30,公允价值变动 (5)2021年7月8日,收到半年利息 (6)2021年12月31日,公允价值变动 (7)2021年12月31日,计提利息 (8)2022年1月8日,收到利息 (9)2022年3月31日,出售债券
我把6月份发票包括抵扣联都退给对方了,但是六月份不想调整,7月份怎么处理,
请问6月份分录怎么写的
正常做的进项税,勾选发票发现开错了
可以把六月份分录写一下么 给您写对应分录
借,管理费用,进项税。贷应付账款
借,管理费用 借方红字 贷 进项税转出 贷方蓝字 贷 应付账款 贷方红字