你好,你是同一个客户有应收与预收还是不同客户?
请问下,做酒吧内帐流水账的,在不考虑别的情况下,未分配利润=银行余额+库存存货+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款,这样算对吗?
老师你好,请问有预收账款的对账单要怎么做才能最真实的体现应收应付啊
老师请教一下,有预收账款的情况下,怎么做应收账款对账单表格给对方对账啊
老师,外账给我发了一个应收应付账款表格让我核对一下,这个怎么看啊
老师,有几百家那种应收应付款,怎么对账呢?还挂账了预收预付款,对账量很大啊?有什么好的方法吗?
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
就是给同一个客户的对账单呀
本月销售给对方10000元,那应收就是10000元了,本月收到对方7000元,其中6000元是已经销售出去的货物回款,还有1000是预收的货款,本月已收是填6000元,未收4000元,还是填本月已收7000元,未收3000元啊
直接把两个科目的余额和一起。在借方表示应收,在贷方表示预收。
老师,我是想要做一个对账单和对方对账
你的意思是说合同签订10000,实际才发了6000的货,收到7000的款了是吗?
老师我的意思是每一笔货物都会在签订合同的时候预收客户一部分的金额,余款在货物销售出去后月结,我需要每个月做对账单给对方,本月销售了多少钱的货物,本月回了多少款,应回未回的款还有多少,因为涉及到有预收的情况,所以不知道这个表格怎么做才好
你好,我了解了,你只用管当月你总共实际销售了多少钱出去了,然后不管是预收还是应收收回来了多少钱,剩余的就是你改收的。
老师,那就是当月销售出去了多少就填在应收那里,当月收回了多少钱就填在已收那里,再用上月未收余额加上本月应收,减去本月已收,就得出本月未收这样对吗?
嗯,是这样的,你的理解是对的