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老师,有几百家那种应收应付款,怎么对账呢?还挂账了预收预付款,对账量很大啊?有什么好的方法吗?

2022-08-01 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 12:23

 你好 ;  你们  平常做账是按 片区来设置往来科目的话; 你可以按照大客户 ;  一般客户  ;  零售客户来区分; 比如大客户是 按月来对账; 小客户、零售客户 可以 现款现结  ;这样就     没有必要去核对往来了。     

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 你好 ;  你们  平常做账是按 片区来设置往来科目的话; 你可以按照大客户 ;  一般客户  ;  零售客户来区分; 比如大客户是 按月来对账; 小客户、零售客户 可以 现款现结  ;这样就     没有必要去核对往来了。     
2022-08-01
因为你现在的余额是之前人家会计做的账,不建议你去直接去调人家的帐,因为通常是谁做账谁就负责任,那么我的建议是你按照他给你的余额先建账,后面你去查一下确实有错误,你再去按照差错。
2021-04-21
你好; 你们这个是同一个人发生的往来业务吗 ?怎么会对冲
2023-07-14
是货物的吗?如果是的话,借库存商品贷预付账款。
2020-08-19
您好 没有的,这个预付账款是你们的资产,你们仍然是可以继续持有的
2024-01-10
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