你好!可以不用。不建议你这样申报。如果你要申报,建议你先问下税务局,看他们的要求,不然以重复交税
老师,是6月发出的货,收到了预收款,7月份才开销售发票,6月申报增值税的时候是做零申报吗?
6月根据出库单做了收入,但是发票是7月份开的,那么申报六月的税的时候申报未开票收入吗
老师,请教个问题,就是我们在6月份收到款已经在6月增值税申报表中做无票收入申报了,但我们在7月份把6月份收到的款项开具发票了,在申报7月申报表的时候该怎么填报呐?
老师,出口型企业,样品不做退税处理,内贸申报未开票收入,其中7月份一单,8月份出口有报关单,需要退税,但是7月我已经申报未开票收入了,内贸的,这个是不是更正7月申报,8月重新确认收入做退税,谢谢
3月份申报所属期2月数据做未开票收入,然后未开票收入的发票在3月份开出来,那3月申报交的税怎么办呢?毕竟3月开的发票4月份才申报
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那我账上面做了收入的,准备7月开票之后冲了重新做收入
你好!那你不是重复做了?
那么应该怎么做帐呢
你好!你要么6月做收入,7月不做,但是这样7月发票申报会出问题。 要么就6月开发票。要么就6月不做收入
嗯嗯,那我6月不做收入,出库单7月的时候和发票一起做附件附在后面,看起来不是发票和出库单日期对不上
你好!你6月可以先借发出商品 贷库存商品
噢噢,这样可以呀,就不算做收入了,7月也不用冲掉,开了票结转成本直接做借主营业务成本贷发出商品对吧
你好!是的,就是这样操作。
好的谢谢
你好!不用客气的了。