咨询
Q

老师好,月末只有 应交税费 应交增值税(进项税) 和 应交税费 应交增值税(进项税转出)这两个科目有余额,没有销项他的,那月末用不用做增值税结转的账务处理?

2021-07-06 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 18:29

你好这个做借进项税额转出,贷进项税额 相互抵减

头像
快账用户4829 追问 2021-07-06 18:34

谢谢老师 摘要咋写?

头像
齐红老师 解答 2021-07-06 18:39

摘要写结转增值税,这个

头像
快账用户4829 追问 2021-07-06 18:57

谢谢老师 这是上个月的增值税结转情况 有留底50 这个月我应交税费 我看的是科目余额表的本期发生额 分别有 应交税费 应交增值税 进项税借方 100 减免税 借方480 销项 是1000 那么我本月做结转增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 420 贷应交税费 未交增值税420 这样对吗?这个月结转的时候,金额是不不考虑上个月的留底税额?

头像
齐红老师 解答 2021-07-06 19:04

你好你这个按月去结转,借销项税额1000,贷进项税额100,减免税额,480 贷转出未交增值税,这个上期要是按月结转,这个会体现到转出未交增值税借方,你按月去结转,你看这个截图这个,

你好你这个按月去结转,借销项税额1000,贷进项税额100,减免税额,480 贷转出未交增值税,这个上期要是按月结转,这个会体现到转出未交增值税借方,你按月去结转,你看这个截图这个,
头像
齐红老师 解答 2021-07-06 19:05

借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 420 贷应交税费 未交增值税420 这个结转这个时候考虑留底税额了

头像
快账用户4829 追问 2021-07-06 19:34

老师,那我上个月是做第一个分录呢?还是做第二个分录对呢?

老师,那我上个月是做第一个分录呢?还是做第二个分录对呢?
头像
齐红老师 解答 2021-07-06 19:39

这个转出是不是上个月,是不需要再做了,这个后面2 不需要再写,

这个转出是不是上个月,是不需要再做了,这个后面2 不需要再写,
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×