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老师,请问下待认证进项税额数额比较大的时候,应交税费就是负数吗

2021-07-06 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 21:59

同学您好,是的,是这样的

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快账用户8125 追问 2021-07-06 22:00

现在还有待摊费用吗,可以做到待摊费用吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 22:18

您好,待摊费用现在已经取消了

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快账用户8125 追问 2021-07-06 22:53

那就还是做到应交税费里是吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 22:55

是的,应交税费——待认证进项税额

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快账用户8125 追问 2021-07-06 23:22

好的,老师,比如暂估的时候,可以借:原材料10000 应交税费-待收供应商发票1300 贷:应付账款 11300 我新增一个科目,把供应商还未开出的发票税额做到待收供应商发票这个科目可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 13:23

没有收到发票,暂估的时候不需要暂估进项税额

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快账用户8125 追问 2021-07-07 13:34

老师,那我这种做法可以吗?

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快账用户8125 追问 2021-07-07 13:35

我新增一个科目,待收供应商发票的1300,然后收到发票,我直接 借 待认证进项税额1300 贷 待收供应商发票1300

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齐红老师 解答 2021-07-07 13:59

规定不需要这样做,就直接暂估不含税金额的就可以,因为暂估的以后需要红冲的

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快账用户8125 追问 2021-07-07 14:00

但是,我们后期不是采用红冲,我们直接收到发票了,就做税额那一块做冲减了,这样不行吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 14:30

不符合实际的规定

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同学您好,是的,是这样的
2021-07-06
 你好 你  待认证进项税这么多 。 你 实际没有产生销项税所以暂时是没有认证抵扣是吗  
2021-06-28
你好,是的,是正常的 
2021-09-18
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-06-12
同学,你好,分录没有问题,目前发票也没有个认证的期限 ,实际直接你认证了也可以的,什么时候抵扣都可以的。
2021-09-26
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