你好,如果是因为1%优惠的原因,你就做一笔分录,将贷方余额转入营业外收入
老师我上年应交增值税科目贷方有余额,但是我不欠税,可能是1%优惠,没结转营业外收入,你看我怎么处理,求分录
老师,我想问下,我们12月销项税是100,进项税也是100。我们分录分别贷方销项税100,借方进项税100,销项税额-进项税额=0就不交税,但是我们账上要处理结转不?我现在是不是要把应交增值税-进项税额和应交增值税-销项税额余额100都结转呢?怎么结转科目呢?
老师您好!甲公司为小规模纳税人,2022年账上应交税费应交增值税科目贷方有余额,当年没有转入到营业外收入科目里,请问老师今年还能结转吗?如果能怎样做会计分录呢
应交税费减免没有结转成营业外收入,从21年开始应交税费贷方一直有余额,一直都没有做账务处理,请问怎么调整。还有税务怎么处理?有老师让先结转以前年度损益,又有老师说直接可以转营业外收入?我都会搞不会?企业目前状态是亏损的,小规模纳税人
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
借应交增值税贷营业外收入