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老师我们地区之前是当月社保下月扣缴,现在征收方式改为当月社保当月扣缴(参保单位所属期为2021年6月份的社保费将在2021年7至9月按3个月均分后与当月所属期社保费合并征收。)我在计提6月社保的时候还是按照6月应交数计提的,我下月银行扣款时我怎么做账社保怎么计提

2021-07-07 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 10:58

 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户5832 追问 2021-07-07 11:05

这意思是我现在本月计提本月社保,本月在支付本月社保吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 11:10

嗯 就是这样理解的

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 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-07-07
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-05-07
1.按照权责发生制的原则,9月做8月的账,8月所属期计提8月的社保和工资,发放在9月。 2.8月做7月的账就应该计提7月的工资社保,8月做发放7月的社保工资
2022-09-03
您好,那您以后按实际代扣代缴上述几个月的社保金额计算个税即可
2021-02-10
你好;   意思是你10月扣的是9月报的个人社保金额 是吗? 你们不是当月社保当月工资去扣除的吗? 现在差异多少金额; 在什么方向   
2022-11-28
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