你好,这个钱以后是需要收回来的吗?

老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
老师,为什么公司领导给公司代付水电费是其他应收款,是不是所有代付的款项都是其他应收
物业公司水,电费是代收代付的,取得的发票抬头是物业公司,有一两个单位是要开票,那我收取的全部水电费是按收入处理还是其他应付款处理,代付的水电费是入成本还是其他应付款?
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
不要收回来的,
那你们是预付的,是不是借其他应收款贷银行存款,这是提前支付的。
是这个分录老师,所有的个人代付都是这个分录
你好,这不是个人垫付,这是预付款的。
预付的费用都是这么做。
老师,这个是预付没有从公司账户走,是个人去办的
你好,分录是怎么做的?
借:其他应收 王菲 贷:银行存款
你好,这个其他应收款应该是房东才对,然后借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
这不是个人垫付的,如果个人垫付的话,应该是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款个人,然后你们还钱给个人,借其他应付款贷银行存款。
老师,它这个分录有问题,就是公司领导给公司代付水电费
借其他应收款,供电公司贷,其他应付款,你领导。
老师,它不是这个分录,它是借其他应收个人,贷银行存款
你们银行账上不是没有出嘛,这是公户支付的。
老师是这样的
老师是这样的
好,这个是不是报销给个人的?
是的老师
你好,支付的分录怎么做的?个人垫付的分录怎么做的?
就有一个分录老师就是上面发的
那个人垫付的分录你们没有做,你需要做进去,这个是生产经营用的电吗?