同学你好 三万什么时候给你呢
请问我们开票给甲公司18万,有3万左右这笔款对方没有付给我们, 付给了他们公司业务员 (这笔3万当时就是多开的 我们可以怎么解决?
请问我们开票给甲公司18万,有3万左右这笔款对方没有付给我们, 付给了他们公司业务员 (这笔3万当时就是多开的 我们可以怎么解决?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
给对方公司开票了,但对方没有给我们付款他们要依工资的形式发给我们的员工,这样可以吗?那这样的话我们公司账上一直就有这一笔应收账款
老师 我们公司有个员工辞职后把我们公司给告了 说没给他买保险啥的 后来私下解决 支付了他3万块 请问老师 这3万块要怎么做账呢 (没有发票)
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
这个三万没有给我们 直接给了别人,没到我们账上,他们业务员当时说多开三万 他们走账用(直接给他们业务员了),我不知道现在该怎么处理
那你这个收不到要计入营业外支出
除了做坏账 有别的办法吗老师,因为作坏账好像要取得对方无法付款的证明,但是这笔款对呀收票方来说是付了的 ,只是要我们多开冲账用
咩有别的办法 计入营业外支出
。。。。 那这样我们没办法要对方提供拒绝付款证明,怎么确认坏账 你这样也行不通啊
这个没做坏账准备的 是因为你们付出去没有发票所以计入营业外支出
我们是开了发票的,这笔钱对方也付了 只是有3万没给我们。。。 我开始就说我们开了18万,有3万没给我们 给了他们业务员,老师 你回复的速度也不快 能不能看一下问题啊
您们开出去发票没有收到钱这个计入营业外支出哦