同学你好 三万什么时候给你呢

请问我们开票给甲公司18万,有3万左右这笔款对方没有付给我们, 付给了他们公司业务员 (这笔3万当时就是多开的 我们可以怎么解决?
请问我们开票给甲公司18万,有3万左右这笔款对方没有付给我们, 付给了他们公司业务员 (这笔3万当时就是多开的 我们可以怎么解决?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
给对方公司开票了,但对方没有给我们付款他们要依工资的形式发给我们的员工,这样可以吗?那这样的话我们公司账上一直就有这一笔应收账款
老师 我们公司有个员工辞职后把我们公司给告了 说没给他买保险啥的 后来私下解决 支付了他3万块 请问老师 这3万块要怎么做账呢 (没有发票)
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
旅游文化行业需要缴纳文化事业建设费吗
朴老师,我公司是集团的电商公司,旗下有很多店铺,有的店铺主体是电商公司,有的店铺主体是工厂。集团的工厂给我们供货,工厂发货直接发到云仓,我们电商公司也不入库,所有店铺的运费都是由工厂支付并开票给工厂,推广费是店铺对应的主体自己出。但是发到云仓的货所有店铺都卖,这样的话我电商公司选择是独立核算还是代运营(代收代付)?因为我电商公司可以和工厂签代运营合同或者买卖商品合同来决定性质。
老师你好,我想问一下,小规模纳税人做两套账,有收入没入账,万一税务局来查,我会计会不会被牵连
老师,个税,不管几个小孩都是2000是吗?
个体经营所得税怎么计算
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,外账给代账公司做。公司成立于22年5月份,我是23年1月份接手的。用金碟财务软件记账,当时是没办移交的,银行存款是对上的,库存现金没对上,做了两三个月后,把库存现金也调平了。就这样一直做到现今为止。现在是老板要利润表,从23年到25年的,因为之前老板一直没要过。老师,我今天直接从系统里导出来了数据,23年是一703563.45元,24年是2279618.70元,25年至10月份止是2039681.77元。
股权类资产,一般对一年做一次估值(年末做一次)和一年做两次估值(年末和半年度做一次)的报价逻辑是什么
这个三万没有给我们 直接给了别人,没到我们账上,他们业务员当时说多开三万 他们走账用(直接给他们业务员了),我不知道现在该怎么处理
那你这个收不到要计入营业外支出
除了做坏账 有别的办法吗老师,因为作坏账好像要取得对方无法付款的证明,但是这笔款对呀收票方来说是付了的 ,只是要我们多开冲账用
咩有别的办法 计入营业外支出
。。。。 那这样我们没办法要对方提供拒绝付款证明,怎么确认坏账 你这样也行不通啊
这个没做坏账准备的 是因为你们付出去没有发票所以计入营业外支出
我们是开了发票的,这笔钱对方也付了 只是有3万没给我们。。。 我开始就说我们开了18万,有3万没给我们 给了他们业务员,老师 你回复的速度也不快 能不能看一下问题啊
您们开出去发票没有收到钱这个计入营业外支出哦