开出去发票收不到钱计入营业外支出
请问我们开票给甲公司18万,有3万左右这笔款对方没有付给我们, 付给了他们公司业务员 (这笔3万当时就是多开的 我们可以怎么解决?
请问我们开票给甲公司18万,有3万左右这笔款对方没有付给我们, 付给了他们公司业务员 (这笔3万当时就是多开的 我们可以怎么解决?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
给对方公司开票了,但对方没有给我们付款他们要依工资的形式发给我们的员工,这样可以吗?那这样的话我们公司账上一直就有这一笔应收账款
老师 我们公司有个员工辞职后把我们公司给告了 说没给他买保险啥的 后来私下解决 支付了他3万块 请问老师 这3万块要怎么做账呢 (没有发票)
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
老师,公司招我来核算成本,假如我核算出料工费,会产生哪些表格数据给到管理层做决策 除此之外,新来的领导叫我提供以下4项 1、需提供当周工时总数,加班,正班分开,当周生产量,交货量,单位人均产能,人均产值 2、辅料平均消耗金额/台机 3、当周损耗率(与生产量,交付量之比) 4、各单位小时人工费用 这4项内容在一般公司是不是很常见的吗而且要求必做的吗?
老师,成立公司,注册资金用都打到公户里吗
您好请问公司工资多扣员工个人社保部分应该怎么做账?每个月都是多扣个人部分的。正常做的分录: 借:管理费用~社保 1000 其他应收款~个人社保 400 贷:银行存款1400 现在是个人社保扣500,请问分录应该怎么做呀?
老师,请问一下小规模,没有开出去票就收到款了,怎么做账呢?
小规模纳税人公司在申报第二季度的增值税时,不含税收入297.03填在了货物及劳务销售额,实际没有开发票,增值税免税额合计这一栏自动是8.91这样填有问题吗?是哪里出了问题?
请问口碑班今年有10天10夜押题密训和押题卷吗
资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 请问老师,未分配利润期末数,是资产负债表里的。期初数和净利润本年累计是利润表里的,这样理解对吗?然后那个分配的利润会在利润表体现吗?
老板有一个食品加工厂和3个门店,生产的食品放到门店零售,也对外批发,我应该怎么做账
你填写的申报数据中存在以下风险疑点,请您自查核实。风险疑点详情如下: 风险等级 风险指标 风险扫描提示 填写信息 低 常 营业成本环比变动异 是否准确填写。 “营业成本”较上期变动超过500%,变动幅度大,遇到提交企业所得税季度这个问题怎么操作,企业实际情况
老师 我搜了一圈 也没看见收不回的款可以直接计入营业外支出,你们官网有回答这个问题的 直接说了 不能计入营业外支出
你可以先挂往来 应收账款 但是你收不到这个钱汇算清缴的时候还是得调增缴税的
我可以私账转给那个拿了钱的业务员,在让他转到公账 冲平这笔账吗?
可以的 这样操作也行 但是你私户得有钱 你们是内外两套账的 前提是你还得保证这个人拿了钱一定给
好的,我会跟老板说清可能会发生的隐患, 请问有什么理由对方将公账不直接转给我们 通过员工来转给我们的吗?
没有理由 他们委托付款
老师 这个看起来是合理的是吗?
en 只要你账上收到钱就行