你好,不同主体之间(原公司与新公司)的预付账款,无法实现这样转过去啊

老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
老师,我们原公司让别的公司帮忙付了一笔预付款,然后预付款转到我们新公司账户上了,这个计入什么科目呀
老师,我们有2个公司,老板另外一个公司给客户的付的预付款,现在退回到我们这个账户上了,我怎么做账呢
老师 请问我们公司成本记账了应付账款,没有付款,然后老板从另一个公司付款了,我怎么转出这笔应付账款?
当初建账的时候未录入一笔预付款,现在突然想起来了,相当于我们给甲公司付了预付款,然后他们发配件,现在不做这个项目了,甲公司把配件卖给丙方,收的钱给我们,我们预付款减少,可以这样做吗,借,预付账款,贷资本公积, 收到钱的时候,借,银行存款,贷,预付账款?
老师,电商行业推广费抵扣企业所得税按15%还是全额抵扣。交企业所得税是按季度还是按月度,是按月计提按季度缴纳吗
25年一季度暂估的成本,老板的意思是暂估的24年的成本,但是再25年5月底所得税汇算清缴前并没有开票,我们的审计也没有对24年的申报纳税调增,那个发票有的是6月7月开的,开回来之后再红冲掉一季度的暂估而已,这样是不是不对了,按照正规的,24年未取得的成本票可以再25年所得税汇算清缴前取得发票,然后把暂估的红冲掉,然后再做一笔以前年度损益调整 带应付账款,现在公司的做法是不是有风险
工资是按权责发生制申报的个税,也就是计提时就申报个税了。那么,10月季度企业所得税申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬是按应付工资薪酬-工资的借方累计数填写?还是按个税系统的收入填写?或者是用今年实际支付的工资减掉去年12月份的工资(因为去年12月份的工资是今年实际支付的,但是是1月份就申报了所属期12月份的工资)
会计员,如何在会计科目查工程进度
老师您好:单位月收入20-30万元,符合个体工商户核税条件吗?
有四家亚马逊店铺对应了四个国内小规模纳税人公司,之前一直0申报,第五个小规模纳税人公司没有店铺,但是支付所有正常运转支出(房租,员工工资、社保、采购),现在电商平台给税务局报送销售数据,我怎么去合规化操作呢?用第五家公司去办理出口资质等,然后与店铺公司签订代运营合同,后续代理报关,申请免税等可以吗?
老师,小规模纳锐人在9月30日计提工会经费是1648元,在电子税务局申报工会经费是600多元,计提多了,现在企业所得税都已经申报了,9月份多计提了工会经费,有啥影响不,
充回未开票收入后,成本需要冲回吗
老师,企业买的真空泵有5100,有2100的,可以直接费用化还是入固定资产,
老师,我家有一笔餐饮费发票我做成差旅费,那个进项能抵扣么?