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您好,老师,我想问因为账做的很细,所以在暂估入库的时候细到供应商,之前暂估了A供应商,现在取到的发票却是B的供应商,那分录该怎么做?

您好,老师,我想问因为账做的很细,所以在暂估入库的时候细到供应商,之前暂估了A供应商,现在取到的发票却是B的供应商,那分录该怎么做?
2021-07-07 23:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 23:12

你好,你做的分录就可以

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快账用户9299 追问 2021-07-07 23:14

可是取回来的供应商b这张发票,岂不是漏了没有结转成本啊

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齐红老师 解答 2021-07-07 23:36

那之前的成本结转也需要红冲,然后再做一个正确的

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你好,你做的分录就可以
2021-07-07
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
你好,现在的分录是 借:库存商品等科目,贷:预付账款 
2023-04-21
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-02-02
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
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