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老师,个体上个季度开了30万的发票,有10万是专票,自开的专票,20早是普票,报增值税的时候,自开专票这一部分要申报增值税的,同时这部分增值税所对应的附加税也得交吧?个税是这30万所对应的收入都交是吗?

2021-07-08 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 07:46

对的,专票对应的附加税需要缴纳的,而算个税的时候是按照30万算的。

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快账用户5275 追问 2021-07-08 07:47

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-08 07:49

不客气,如果满意帮忙给个五星好评

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对的,专票对应的附加税需要缴纳的,而算个税的时候是按照30万算的。
2021-07-08
不是的哈,是按88万全额交。 小规模季度含专票不含税销售收入30万内,普票的部分免税,专票部分按税率交。 小规模季度不含税销售超过30万,专票部分按税率交,普票按1%全额交。
2023-03-20
你好,对的呢,是这样申报的
2021-04-14
1月把12月的普票20万红冲, 这个是发生退货还是啥,这个对应收入填写是12万%2B5万,是自己开出5万吗-20万,负数填写, 报增值税,之前增值税是没有交吧,这个我看别的学员反馈增值税不含税填写12万专票,普通发票之和是负数,不需要填写,
2021-04-10
你好,只需要交10万专票的增值税就可以。 不是这么理解。
2021-06-22
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