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老师,我们六月份开始做账,现在收到工程款200万。老板说分四个月做成农民工工资,从3月份开始。那我是不是要改了从3月份开始做账?要怎么做

2021-07-08 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 08:03

你好这个之前没有做补上,借银行,贷预收或者是应收200万,农民工工资做借工程施工,贷应付职工薪酬-工资,和你们有雇佣关系,需要支付出去才可以钱少,借应付职工薪酬,工资,贷银行 

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快账用户4040 追问 2021-07-08 08:06

那我现在是不是要改了从3月开始建账。从三月开始计提。然后六月一次做缴纳分录

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齐红老师 解答 2021-07-08 08:08

你这个之前没有计提可以补计提,但是需要有发记录才可以,备注是发3-6月工资

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快账用户4040 追问 2021-07-08 08:19

现在这个钱要从对公账户打在一个股东卡上

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齐红老师 解答 2021-07-08 08:30

..........那这个没有办法证明你们发工资啊,你这个转股东只能做借其他应收款或者是其他应付款,贷银行

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快账用户4040 追问 2021-07-08 08:31

做工资表都不可以吗?

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快账用户4040 追问 2021-07-08 08:31

意思是打给他,在在去发?

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齐红老师 解答 2021-07-08 08:35

那需要他发出记录银行回单才可以,那这个他做借应付职工薪酬 工资,贷其他应收款或者是其他应付款,

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你好这个之前没有做补上,借银行,贷预收或者是应收200万,农民工工资做借工程施工,贷应付职工薪酬-工资,和你们有雇佣关系,需要支付出去才可以钱少,借应付职工薪酬,工资,贷银行 
2021-07-08
可以补,投资款计入到实收资本里面
2021-10-14
您好,您发票按收到当月做账,工资不申报个人所得税,不能税前扣除
2022-12-29
你好 小规模的吗 有开发票吗
2020-10-07
你好,那你们当时之前的用公户支付了过吗?
2024-05-07
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